同學(xué),是不含稅金額的3%
軟件產(chǎn)品即征即退稅額,繳納增值稅,是交含稅銷(xiāo)售額的百分之三,還是不含稅銷(xiāo)售額的百分之三
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額百分之三。這個(gè)填寫(xiě)開(kāi)票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開(kāi)的普通發(fā)票。
一般納稅人繳納的印花稅是含稅銷(xiāo)售額的萬(wàn)分之三,還是不含稅銷(xiāo)售額的萬(wàn)分之三
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷(xiāo)售額是200萬(wàn),其中銷(xiāo)售軟件不含稅收入80萬(wàn),專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),那么本期即征即退稅額是()萬(wàn)元呢
一般納稅人A公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷(xiāo)售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷(xiāo)售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷(xiāo)售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
招待客戶(hù)產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷(xiāo),怎么選簡(jiǎn)易注銷(xiāo)還是一般注銷(xiāo)呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎