開(kāi)的1%安1%繳納 10月份 所得稅小型微利企業(yè)可以明年
專(zhuān)票3季度開(kāi)了20多萬(wàn)-小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)繳納3個(gè)點(diǎn)還是一個(gè)點(diǎn)?今年疫情是明年扣稅款還是10月份扣?還有所得稅
老師,我是一般納稅人,疫情期間3-5月小規(guī)模稅率1個(gè)點(diǎn),我收到小規(guī)模的一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)嗎?那我一般納稅人稅負(fù)還高了是不是?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收小規(guī)模納稅人,23年第一季度1-2月,開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn)8萬(wàn),3月代開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)增值稅已繳,沒(méi)有成本票,老師,第一季度交多錢(qián)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開(kāi)了13萬(wàn)多,專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn),開(kāi)了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專(zhuān)票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
您好 現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是3%還是1%??? 季度不超過(guò)多少萬(wàn)免稅? 小規(guī)模納稅人可以開(kāi)專(zhuān)票,只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎?能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
1%開(kāi)的,增值稅附加稅多少比例?需要計(jì)提吧?
附加稅需要計(jì)提 城建稅7%/2 其他的免