你好,如果是財務(wù)軟件做賬的 借銀行存款 借財務(wù)費用負數(shù)金額
老師您好,請問,之前銀行扣了一筆手續(xù)費460元,我做了憑證,借:財務(wù)費用-手續(xù)費,貸:銀行存款。但后面銀行說扣重了,又把錢返還了,這次我做憑證應(yīng)該怎么做?是貸:財務(wù)費用,還是貸:營業(yè)外收入?
老師,之前按回單做了財務(wù)費用-手續(xù)費。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務(wù)費用(負數(shù))貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
老師,以前銀行手續(xù)費之前每月都是直接在卡公司賬戶扣的,銀行賬做的就是借:財務(wù)費用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們把銀行手續(xù)費開了專票,這個專票的憑證怎么編制呢
老師,就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費,短信費,網(wǎng)銀年服務(wù)費,銀行2023年給我們開了專票,就是2月份我要抵扣進項,因為之前每個月我已經(jīng)做了憑證借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄,銀行2023年開的2022年貸款利息的普票,之前做的是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在票到了,這個又怎么做分錄
老師,我們收的一些學費,銀行直接扣下手續(xù)費,我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費的金額,然后次月會把扣下來的手續(xù)費打回給我們賬戶,這個分錄怎么做?直接本月借銀行、財務(wù)費用手續(xù)費貸預(yù)收賬款,然后次月手續(xù)費還回來借銀行借負數(shù)手續(xù)費么? 還是說本月直接借銀行貸預(yù)收,然后下個月手續(xù)費還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是手工賬
你好,那可以貸財務(wù)費用的
好的,謝謝老師!因為款項已退回,還需要跟銀行要錯扣的那筆的發(fā)票嗎?
你好可以不用再開發(fā)票
哦哦,那么財務(wù)費用一借一貸相抵了,那就不用在做結(jié)轉(zhuǎn)了吧?
你手工做的話,在一個月里面退回的,就不用結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
祝你生活愉快,請問我五星評價,謝謝。