你好,同學(xué)。 要沖資產(chǎn),你是什么情況下要沖資產(chǎn)呢 你這銜接時(shí),直接按余額計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)處理就是了,預(yù)算會計(jì)是不處理的
你好,老師,我想問下,行政單位,2018年資產(chǎn)需在2020年核銷。18年分錄借:固定資產(chǎn),貸:資產(chǎn)基金,那19年新會計(jì)銜接中,資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余?,F(xiàn)我要 沖銷18年資產(chǎn),我要怎么做分錄
請問老師:我公司2017年對在建工程進(jìn)行預(yù)估轉(zhuǎn)固,做憑證:借 固定資產(chǎn)~XX 貸 應(yīng)付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預(yù)估轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)評估后轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)(不再計(jì)提折舊),轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)時(shí)做憑證: 借 投資性房地產(chǎn)~XX 貸 固定資產(chǎn)~XX 累計(jì)折舊~XX 至2020年,進(jìn)行凈資產(chǎn)審計(jì),將預(yù)估應(yīng)付項(xiàng)目轉(zhuǎn)至應(yīng)付單位名稱下進(jìn)行明細(xì)核算,發(fā)現(xiàn)少預(yù)估600萬,應(yīng)怎樣調(diào)整?是否可以不通過固定資產(chǎn)科目,求分錄
木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,事業(yè)單位新制度銜接時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,預(yù)算會計(jì)年初沒有鏈接,2019年底做的這個(gè)分錄,你幫我看看有什么問題呢
老師您好,請問工會的賬,以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了,做成了 借:累計(jì)折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話,先原路紅沖回去,然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊。這樣可以嗎?
辦理出口退稅,開的銷售發(fā)票,是普票還是專票呢
一個(gè)自然人帶著自己的勾機(jī)給我們公司干了一天的活,代開了一張500元的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的稅率為“免稅”的發(fā)票給我們公司,這張發(fā)票開成免稅發(fā)票對嗎老師?
老師麻煩問一下,我單位是個(gè)體戶,老板自己給員工發(fā)工資,我做憑證可以借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款-老板名字嗎,謝謝老師
老師您好,我想問一下,工商年報(bào)納稅總額,是以入庫金額,還是計(jì)提金額,個(gè)稅是不包括在里面的吧,謝謝
老師,餐飲業(yè),新開的,買的搟面杖,鍋鏟之類的,應(yīng)該怎么做賬
老師您好!請問下買菜的發(fā)票是普票,但是顯示可以抵扣稅額,請問這個(gè)需要怎么抵
付南街超市裝飾木地板費(fèi)用會計(jì)分錄?
退請假學(xué)生伙食費(fèi)如何做會計(jì)分錄
福利費(fèi)扣除是按工資總額14%和銷售收入6%。熟低取數(shù)嗎
老師請問酒店住宿餐飲業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品對方開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做分錄,稅額是免稅,是不是按總金額減去可抵扣稅額后的余額計(jì)入原材料
18年重復(fù)登記資產(chǎn),現(xiàn)需沖銷
你的意思是現(xiàn)在你的余額,是固定資產(chǎn)在財(cái)務(wù)會計(jì)這邊有余額,是不
只有財(cái)務(wù)會計(jì),沒有預(yù)算會計(jì),怎么沖減出來
借,以前年度盈余調(diào)整 貸,固定資產(chǎn) 你直接在財(cái)務(wù)會計(jì)這一邊,用這個(gè)科目和分錄沖減。
19年改革做銜接時(shí)。資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余,累計(jì)盈余不用沖嗎?
18年憑證憑證摘要,寫著補(bǔ)錄2012年前應(yīng)入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸固定基金
你現(xiàn)在需要沖減的,就是你財(cái)務(wù)會計(jì)里面的固定資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整,其他的事不用處理的。
你這個(gè)固定基金在于財(cái)務(wù)會計(jì)這里邊就相當(dāng)于你現(xiàn)在的一個(gè)盈余累計(jì),沖減的以前年度英語調(diào)整就是沖著這個(gè)固定基金。
好的,我知道了,謝謝你,老師
不客氣,祝你工作愉快。