你好,同學(xué)。 要沖資產(chǎn),你是什么情況下要沖資產(chǎn)呢 你這銜接時,直接按余額計財務(wù)會計處理就是了,預(yù)算會計是不處理的

你好,老師,我想問下,行政單位,2018年資產(chǎn)需在2020年核銷。18年分錄借:固定資產(chǎn),貸:資產(chǎn)基金,那19年新會計銜接中,資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計盈余?,F(xiàn)我要 沖銷18年資產(chǎn),我要怎么做分錄
請問老師:我公司2017年對在建工程進(jìn)行預(yù)估轉(zhuǎn)固,做憑證:借 固定資產(chǎn)~XX 貸 應(yīng)付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預(yù)估轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)評估后轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)(不再計提折舊),轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)時做憑證: 借 投資性房地產(chǎn)~XX 貸 固定資產(chǎn)~XX 累計折舊~XX 至2020年,進(jìn)行凈資產(chǎn)審計,將預(yù)估應(yīng)付項目轉(zhuǎn)至應(yīng)付單位名稱下進(jìn)行明細(xì)核算,發(fā)現(xiàn)少預(yù)估600萬,應(yīng)怎樣調(diào)整?是否可以不通過固定資產(chǎn)科目,求分錄
木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,事業(yè)單位新制度銜接時,財務(wù)會計事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計盈余,預(yù)算會計年初沒有鏈接,2019年底做的這個分錄,你幫我看看有什么問題呢
老師您好,請問工會的賬,以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了,做成了 借:累計折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話,先原路紅沖回去,然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計折舊。這樣可以嗎?
老師您好,請問,租出去的廠房期限是三年,開票是每個月收一次錢開一次發(fā)票,這里填寫特定信息時租賃期限豈止填一個月還是填三年?
老師:有以前年度彌補虧損額,更正24年的匯算申報為正數(shù)后要交稅不?
我之前是分公司是生產(chǎn),總公司是銷售,現(xiàn)在想把總公司改成生產(chǎn),設(shè)備是在分公司的,要怎么操作啊
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補充協(xié)議,將轉(zhuǎn)讓價格高于凈資產(chǎn)嗎? 還是說,直接在申請中將轉(zhuǎn)讓價格改高即可?
老師,會計信息采集那里填無工作,報中級有影響嗎?因為你填工作,它讓你上傳工作簡歷表和社保繳費憑證
老師,我們公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入了一輛一年期的叉車,每次支付了租金給我們開進(jìn)來一張專票,但是上面計入應(yīng)付賬款的是含稅,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來的做的是不含稅的,賬到最后不會平,我這個該怎么處理啊
我們公司替別人代付貨款,對方開票給我們,這個賬應(yīng)該怎么做,發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請問,公司10月有一筆境外收入,10月報關(guān),現(xiàn)在怎么申報,請講的詳細(xì)一點兒好嗎?謝謝啦!
麻煩老師幫我看看這道分錄題
老師我,2022年7月1日畢業(yè)專業(yè),在2027年那一年能報考中級嗎
18年重復(fù)登記資產(chǎn),現(xiàn)需沖銷
你的意思是現(xiàn)在你的余額,是固定資產(chǎn)在財務(wù)會計這邊有余額,是不
只有財務(wù)會計,沒有預(yù)算會計,怎么沖減出來
借,以前年度盈余調(diào)整 貸,固定資產(chǎn) 你直接在財務(wù)會計這一邊,用這個科目和分錄沖減。
19年改革做銜接時。資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計盈余,累計盈余不用沖嗎?
18年憑證憑證摘要,寫著補錄2012年前應(yīng)入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),貸固定基金
你現(xiàn)在需要沖減的,就是你財務(wù)會計里面的固定資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整,其他的事不用處理的。
你這個固定基金在于財務(wù)會計這里邊就相當(dāng)于你現(xiàn)在的一個盈余累計,沖減的以前年度英語調(diào)整就是沖著這個固定基金。
好的,我知道了,謝謝你,老師
不客氣,祝你工作愉快。