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木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,事業(yè)單位新制度銜接時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,預(yù)算會(huì)計(jì)年初沒有鏈接,2019年底做的這個(gè)分錄,你幫我看看有什么問題呢

木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,事業(yè)單位新制度銜接時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,預(yù)算會(huì)計(jì)年初沒有鏈接,2019年底做的這個(gè)分錄,你幫我看看有什么問題呢
木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,事業(yè)單位新制度銜接時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,預(yù)算會(huì)計(jì)年初沒有鏈接,2019年底做的這個(gè)分錄,你幫我看看有什么問題呢
2020-10-15 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 15:22

你好,同學(xué) 如果說(shuō)你是在2019年就已經(jīng)按照了新的這個(gè)行政準(zhǔn)則,在進(jìn)行做賬,那么你2019年的話,是將相關(guān)的收入和支出的差額結(jié)轉(zhuǎn)到你的財(cái)政撥款結(jié)余,或者是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)處理的。但是你這里為什么是直接用資金結(jié)存在處理你這個(gè)應(yīng)該是錄入期初的時(shí)候,應(yīng)該是會(huì)存在這種情況。

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快賬用戶3553 追問 2020-10-15 15:54

是這樣的,當(dāng)時(shí)銜接沒有做預(yù)算的銜接,各科目為零,2019年預(yù)算支出大于收入,超了20萬(wàn),貨幣資金就成了貸方余額了。就才想到?jīng)]有銜接。

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快賬用戶3553 追問 2020-10-15 15:57

就想到把短期借款和事業(yè)基金轉(zhuǎn)為非財(cái)政撥款結(jié)余,這樣貨幣資金就有了

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快賬用戶3553 追問 2020-10-15 15:58

這樣不對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 17:47

你現(xiàn)在相當(dāng)于把之前沒錄入的補(bǔ)起來(lái),沒問題的,這樣處理是可以的

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快賬用戶3553 追問 2020-10-15 17:56

短期借款能銜接成非財(cái)政撥款結(jié)余嗎。找不到人還的短期借款

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齊紅老師 解答 2020-10-15 18:08

如果你是收到了資金的,可以的。

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快賬用戶3553 追問 2020-10-15 19:29

老師,2018年我們的事業(yè)基金為7萬(wàn)多,銜接成非財(cái)政撥款結(jié)余,2019年我們預(yù)算收支差異為20多萬(wàn)也就是非財(cái)政撥款結(jié)余為負(fù)20萬(wàn),我把短期借款50萬(wàn)又銜接成非財(cái)政撥款結(jié)余。那2019年我們的非財(cái)政撥款結(jié)余就為正的37萬(wàn)。總是覺得有點(diǎn)啥問題樣,心里沒底

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:27

首先,你預(yù)算這邊的結(jié)余是非常清楚的吧,這是和財(cái)政 這邊數(shù)據(jù)一致的,總的結(jié)余和預(yù)算結(jié)余差額就是非財(cái)政結(jié)余的

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你好,同學(xué) 如果說(shuō)你是在2019年就已經(jīng)按照了新的這個(gè)行政準(zhǔn)則,在進(jìn)行做賬,那么你2019年的話,是將相關(guān)的收入和支出的差額結(jié)轉(zhuǎn)到你的財(cái)政撥款結(jié)余,或者是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)處理的。但是你這里為什么是直接用資金結(jié)存在處理你這個(gè)應(yīng)該是錄入期初的時(shí)候,應(yīng)該是會(huì)存在這種情況。
2020-10-15
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是調(diào)整 借,以前年度盈余調(diào)整 貸,銀行存款
2020-09-30
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)之間的差異調(diào)整是正確進(jìn)行的。這包括但不限于對(duì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對(duì)相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用表等賬目的核對(duì)是準(zhǔn)確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)之間存在差異,需要進(jìn)行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對(duì)某些會(huì)計(jì)科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請(qǐng)教專家:如果您對(duì)年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請(qǐng)教相關(guān)的會(huì)計(jì)專家或查閱相關(guān)的會(huì)計(jì)制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準(zhǔn)確性。
2024-01-12
您好同學(xué),這個(gè)是這樣的,養(yǎng)老和公積金每個(gè)月都要申報(bào),每個(gè)月都要計(jì)提,但是你們發(fā)工資可能是下個(gè)月才發(fā),所以可能就會(huì)有掛賬 ,這個(gè)我建議你在會(huì)計(jì)學(xué)堂搜索一下行政單位的記賬課件,然后系統(tǒng)的跟著老師學(xué)習(xí)一下,
2022-01-24
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對(duì)方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計(jì)和貸方累計(jì)指的是公司開業(yè)到移交給你的上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計(jì)。會(huì)計(jì)科目如果確定以后不會(huì)用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財(cái)務(wù)報(bào)表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
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