你好,同學 如果說你是在2019年就已經(jīng)按照了新的這個行政準則,在進行做賬,那么你2019年的話,是將相關(guān)的收入和支出的差額結(jié)轉(zhuǎn)到你的財政撥款結(jié)余,或者是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)處理的。但是你這里為什么是直接用資金結(jié)存在處理你這個應該是錄入期初的時候,應該是會存在這種情況。
木木老師,是2018年底的資產(chǎn)負責表,事業(yè)單位新制度銜接時,財務會計事業(yè)基金轉(zhuǎn)到累計盈余,預算會計年初沒有鏈接,2019年底做的這個分錄,你幫我看看有什么問題呢
老師好,想問老師一道政府會計題。 根據(jù)某一學校2019年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務,編制會計分錄。 1.2019年4月9日某用授權(quán)支付方式,支付預存電費10000元,月底確定認當月電費實際發(fā)生了950元。2.某一教學樓為租賃用房,2019年1月1日預付三個年度租金72000元。預付租金應在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請編制預付租金和攤銷租金的會計分錄。 3.報經(jīng)批準出售一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計提的累計折舊為30 000元,賬面價值為20 000元(50 000-30 000),出售價款為25 000元,款項已存入銀行。按照規(guī)定,該項出售價款應當上繳財政。暫不考慮增值稅業(yè)務。 4.2019年2月26日,收到科技廳項目資金(專項收入)500萬元,其中100萬元用于購買儀器。? 5.年末,該單位預算指標未全部下達,其中,財政授權(quán)支付方式的預算指標有400萬(年中下達的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預算指標600萬。第二使用直接支付的預算指標購入價值為200萬元的固定資產(chǎn)。
19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好,我在做財務報表的時候,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)??粗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個原因嗎?
19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好,我在做財務報表的時候,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)??粗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師當時的賬務處理怎么做的?2023-07-1119:09當時2021年小規(guī)模財務分錄是,借會費收入,銷項稅額貸其他應收款,結(jié)轉(zhuǎn)是,借非限定資產(chǎn),貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務處理是,借非限定資產(chǎn),貸銷項稅額,把他弄平了。
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣,是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額,而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務會計賬上,叫什么差異調(diào)整?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
是這樣的,當時銜接沒有做預算的銜接,各科目為零,2019年預算支出大于收入,超了20萬,貨幣資金就成了貸方余額了。就才想到?jīng)]有銜接。
就想到把短期借款和事業(yè)基金轉(zhuǎn)為非財政撥款結(jié)余,這樣貨幣資金就有了
這樣不對嗎
你現(xiàn)在相當于把之前沒錄入的補起來,沒問題的,這樣處理是可以的
短期借款能銜接成非財政撥款結(jié)余嗎。找不到人還的短期借款
如果你是收到了資金的,可以的。
老師,2018年我們的事業(yè)基金為7萬多,銜接成非財政撥款結(jié)余,2019年我們預算收支差異為20多萬也就是非財政撥款結(jié)余為負20萬,我把短期借款50萬又銜接成非財政撥款結(jié)余。那2019年我們的非財政撥款結(jié)余就為正的37萬。總是覺得有點啥問題樣,心里沒底
首先,你預算這邊的結(jié)余是非常清楚的吧,這是和財政 這邊數(shù)據(jù)一致的,總的結(jié)余和預算結(jié)余差額就是非財政結(jié)余的