 
                            不含稅銷售額是9萬(wàn)嗎,這個(gè)填寫(xiě)是不含稅,免稅額是按3%自動(dòng)生成,是和發(fā)票不一樣, 不能按實(shí)際填寫(xiě),這個(gè)忽略這個(gè)就可以,

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    尊敬的老師,您好!我公司是樹(shù)苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開(kāi)普票100萬(wàn)元(稅率1%),開(kāi)普票1萬(wàn)元(稅率3%),開(kāi)自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬(wàn)元(稅率0%),請(qǐng)問(wèn)老師,在申報(bào)第三季度增值稅時(shí),這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
你好 老師 我這有個(gè)問(wèn)題 第三季度普票開(kāi)9萬(wàn) 報(bào)增值稅時(shí) 第9、10行填90000 那本期免稅額是填2700嗎 可是我開(kāi)普票是按1%開(kāi)的 但是按1%填還填不上去
老師好,公司開(kāi)10萬(wàn)的專票和9萬(wàn)的普票(這10萬(wàn)和9萬(wàn)都是不含稅的),增值稅現(xiàn)在不是按照1%繳納嗎?填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表的時(shí)候,減免項(xiàng)目期初金額我填多少
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
你好老師,麻煩問(wèn)一下,我21年四季度專票開(kāi)票金額是425988.38元,普通開(kāi)票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬(wàn)元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問(wèn)題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫(xiě)嗎
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買(mǎi)的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒(méi)有問(wèn)題,從代賬公司接過(guò)來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問(wèn)題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒(méi)有了資產(chǎn)啥都沒(méi)有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫(xiě)點(diǎn)數(shù)可以寫(xiě)成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢(qián)比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


老師 現(xiàn)在出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題是怎么回事阿
不含稅銷售額是多少這個(gè),統(tǒng)計(jì)表上面實(shí)際銷售額,3個(gè)月相加
我發(fā)現(xiàn)了 8月份開(kāi)了10萬(wàn)含稅票應(yīng)該作廢 忘記作廢了 ,這種情況給怎么辦
合計(jì)銷售額是多少了,這個(gè)沒(méi)有作廢話,?這個(gè)超過(guò)30萬(wàn)嗎,那這個(gè)去稅局找專管員看可以去稅局大廳申報(bào)不,這個(gè)減掉忘記作廢這個(gè)看可以這樣去申報(bào)不,自己申報(bào)不了
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),合計(jì)填寫(xiě)10行就可以
沒(méi)有超30萬(wàn) 那這作廢的發(fā)票我也沒(méi)有做進(jìn)賬 那我還需要重新做賬嗎 老師
不需要做賬這個(gè),不需要做