同學你好 預(yù)付賬款是企業(yè)預(yù)付支付的貨款或勞務(wù)款,就是先把錢給對方,還沒有收到貨 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收取的租金,支付的押金 以及為職工墊付的款項等;

老師,你好,請問下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款單如何運用,例如,銷售收入105.3元,客戶多付0.7元,k3要做其他收款單,應(yīng)該如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又應(yīng)該如何操作
請問下老師!資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項,其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準備,是哪里錯了
請問老師其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款在實際工作中如何應(yīng)用?
老師,實際工作中預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款只留一個就可以是吧
老師好,請問同一個客戶的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,同一個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款,同一供應(yīng)商的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款科目,在實務(wù)中可以抵銷的嗎?
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報后 25年的增值稅納稅申報表需要更正嗎
超市是多年未開業(yè)的舊場,現(xiàn)在接盤,重新簡單裝修,不是整體,修修補補,能省則省,那么這個期間籌備期,裝修一切費用是記作銷售費用——裝修費,還是在建工程——裝修費?
我公司在京東電商平臺以公司名義開了店鋪,線下也有實體公司,電商平臺收入還需要單獨申報嗎
北京市,知道,當月,社保申報交2526.78元,工資3000元,如何做會計分錄,計提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個流程如何做會計分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個人,但是電子稅務(wù)局交的還是以前的人,沒有這兩個人,這是什么情況
老師,以個人名義轉(zhuǎn)進來的錢,如果對方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對方公對公轉(zhuǎn)?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目???
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
收到貨了,但是發(fā)票沒到,請問老師老師是不是用預(yù)付
同學你好 如果收到貨了,月末還沒有收到發(fā)票是需要按暫估價計入貨物成本的;
款已經(jīng)支付,不需要暫估了,是確定的
同學你好,暫估是暫估材料的成本,因為我們還沒有收到發(fā)票; 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料等 貸,預(yù)付賬款
那么這個暫估是要調(diào)增的?
如果用于送客戶了,直接原材料換成銷售費用-招待費就行了嗎?
同學你好,暫估的目的是為了將沒有發(fā)票的材料體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中;不需要調(diào)增 如果送客戶 借,銷售費用 貸,原材料 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項;