這個做賬是按實(shí)際這個做賬,這個忘記做賬這個不需要做賬,
老師我們這個月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)一起嗎?
上個月開了銷售發(fā)票,但是這個月對方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和作廢的票一起單獨(dú)存放?重新開的紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)如何處理,要和記賬聯(lián)一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨(dú)存放?
請問老師,我上個月開的專用發(fā)票,這個月做了紅字沖回,請問我需要把上個月的專票三聯(lián)次全部取回來嗎?(銷售方記賬聯(lián)在上個月做了出庫的賬務(wù)處理)
你好,我上個月開的發(fā)票開錯了,忘記作廢了,也沒給對方寄過去,這個月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開錯的上個月做賬,紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
不懂老師講的什么
不好意思打掉字了,是忘記作廢發(fā)票是不需要做賬,
這個之前有學(xué)員反饋問過稅局,這個學(xué)員反饋問專管員說是忘記作廢發(fā)票后面你次月開紅字不需要做賬,只是開錯了忘記作廢不需要做,2 你可以科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),沖掉之前做,你要是想做話 , 之前按發(fā)票錯誤做,后面開紅字做賬科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),
下個月紅沖需要上個月銷售方記賬聯(lián)跟購買方記賬聯(lián)一起嗎? 一起貼紅字分錄后面
1.這個月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎 可以這樣, ,也可以忘記作廢不做賬
不做賬的話會不會報稅金額跟發(fā)票開具金額不一致,不能順利報稅
這個可以,我看學(xué)員這個之前反饋說可以申報,