同學(xué)你好 8月付款計(jì)入預(yù)付賬款,然后9月交了車(chē)購(gòu)稅,辦完所有手續(xù)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,預(yù)付賬款等

公司8月底上海提的新車(chē)發(fā)票屬8月,9月初回南通交的購(gòu)置稅,那么我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么計(jì)入? 8月份帳上以車(chē)價(jià)計(jì)入的話,我9月交的購(gòu)置稅就不能計(jì)入到固定資產(chǎn)了嗎?只能記管理費(fèi)用?
老師您好!公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師 我碰到一家公司需要注銷(xiāo) 但是注銷(xiāo)不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N(xiāo)把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷(xiāo) 這種情況應(yīng)該怎么辦
21年9月份購(gòu)入一臺(tái)固定資產(chǎn)16290.27提了10個(gè)月的累計(jì)折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開(kāi)了紅沖發(fā)票進(jìn)來(lái),重新開(kāi)一臺(tái)型號(hào)不同的進(jìn)來(lái),補(bǔ)差價(jià)含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車(chē),購(gòu)入價(jià)值98000元,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車(chē)置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車(chē)20萬(wàn)元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
瀝青混凝土加工費(fèi),開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過(guò)社?;蛘吖e金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開(kāi)這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開(kāi)普票專票都是可以享受30萬(wàn)以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來(lái),根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類(lèi)型和彌補(bǔ)年限,有問(wèn)題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫(xiě)報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫(xiě)一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷(xiāo)一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷(xiāo)嗎
建筑企業(yè),聽(tīng)說(shuō)增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


不用因?yàn)檐?chē)子8月份就臨牌上路而在9月份的項(xiàng)目就要做折舊吧? 在9月份計(jì)入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時(shí)候才做第一次折舊?
同學(xué)你好 不用因?yàn)檐?chē)子8月份就臨牌上路而在9月份的項(xiàng)目就要做折舊吧?——不用的 在9月份計(jì)入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時(shí)候才做第一次折舊?——對(duì)的,如果是9月計(jì)入固定資產(chǎn),是從10月開(kāi)始計(jì)提折舊 ;
目前我們的賬目是把車(chē)輛發(fā)票做在8月帳上入固定資產(chǎn),購(gòu)置稅在9月帳上入管理費(fèi)用,并在9月份帳上做了第一次折舊。賬務(wù)是一定要把固定資產(chǎn)加上購(gòu)置稅挪到9月嗎?公司是我自己的,我們開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的票,不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,哪種更合適?
同學(xué)你好 如果8月已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn),這個(gè)購(gòu)置稅在9月可以計(jì)入管理費(fèi)用; 公司是我自己的,我們開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的票,不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,哪種更合適?——沒(méi)有理解這個(gè)意思呢;