你好,可以自己做一份調整過后的19年匯算清繳表格,使得應補退稅額為0,這樣申報就可以沒有退稅了
19年3季度是企業(yè)所得稅交了178.27,19年年度匯算清繳時支出成本多了,等于預交了178.27,不退不抵的話去大廳改一下年度報表嗎
19年季度交企業(yè)所得稅178,19年匯算清繳的時候虧損,等于預交了178的所得稅,專管員聯(lián)系說讓改報表,已經過了例征期怎么改
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,匯算清繳已上報,去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報時就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報發(fā)現(xiàn)填寫錯誤了,怎么辦呀,我正常更改年報,抵扣的那個稅是什么時候補繳上呢
老師,第三季度預交了企業(yè)所得稅800多,這次報報表全年又虧損,但是等匯算調整的時候還是會交這次報第四季度稅局不會讓退稅吧?還是等到匯算的時候再說
老師,請問一下,現(xiàn)在企業(yè)賬上現(xiàn)金余額有規(guī)定是多少嗎?
老師,外經證是跨省還是跨市?
@樸老師,我想問下我們我們銷售軟件,即征即退的政策,我看合同中是這樣規(guī)定的,我直接開“”軟件“一種生物質干化氣化裝備的控制系統(tǒng)V2.0軟件 ,金額就寫3000000就可以么?還是需要分項目,這里的培訓和維護需要體現(xiàn)在發(fā)票里么?到時候這兩部分影響我們即征即退么?因為是打包的
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產卡片的資產原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請問預拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個公司,一個貿易公司賣設備,一個咨詢服務公司,咨詢服務公司為貿易公司如果連續(xù)幾個月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個9月底發(fā)放,那么個稅申報 稅款所屬期月份都是哪個發(fā)放就哪個月申報嗎?
老師,收到手機發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
老師是調減費用嗎,所得稅表費用調減,利潤表也得調減是嗎
你好,一般是調減費用,調增應納稅所得額 利潤表數(shù)據(jù)不變,只是調增應納稅所得額
老師,一會兒我發(fā)截圖給您,能詳細的講解一下嗎
你好,可以自己做一份調整過后的19年匯算清繳表格,使得應補退稅額為0,這樣申報就可以沒有退稅了 比如賬面虧損100,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫調增 (100%2B178/所得稅稅率)的金額
老師,之前的納稅調整明細表里面只填了職工薪酬,在其他里面調增會不會有問題
你好,如果你想做到不退稅,只能是這樣調整的
可以在職工薪酬欄調增嗎
你好,不可以隨意調整職工薪酬的