你好!按匯算清繳數(shù)據(jù)申請(qǐng)退稅就可以,但實(shí)際上一般不會(huì)退給你錢(qián),會(huì)讓你留抵以后月份。
19年3季度是企業(yè)所得稅交了178.27,19年年度匯算清繳時(shí)支出成本多了,等于預(yù)交了178.27,不退不抵的話(huà)去大廳改一下年度報(bào)表嗎
19年季度交企業(yè)所得稅178,19年匯算清繳的時(shí)候虧損,等于預(yù)交了178的所得稅,專(zhuān)管員聯(lián)系說(shuō)讓改報(bào)表,已經(jīng)過(guò)了例征期怎么改
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報(bào),原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報(bào)不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整報(bào)表呢?下面是17年度匯算清繳時(shí)的主表數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們2020年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有改動(dòng),當(dāng)時(shí)是預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)表沒(méi)有改過(guò)來(lái),這種情況2020年匯算清繳前是不是要先去稅務(wù)局把2020年一季度的申報(bào)表改了先
請(qǐng)問(wèn)19年度報(bào)表本來(lái)是虧損的,結(jié)果年度匯算清繳表全部申報(bào)成0了,現(xiàn)在修改匯算清繳表的話(huà),是不是20年全年企業(yè)所得稅表都要改?。坎桓牡脑?huà)有什么問(wèn)題沒(méi)?
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
錢(qián)也不多不想退抵了
你好!匯算清繳做費(fèi)用調(diào)減就可以
可以去大廳改一下年報(bào)的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎
你好!可以申請(qǐng)更正的
去大廳就可以更正吧,不需要電子稅務(wù)局申請(qǐng)
你好!不需要可以再大廳直接申請(qǐng)修改
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問(wèn) 滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝