你好 可以 設置具體的收入明細
老師好,我想問小規(guī)模測繪公司的主營業(yè)務收入需要設置明細科目嗎,需要的話可以按照業(yè)務內(nèi)容,比如測繪費,文印費這些設置嗎
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設費,請問主營業(yè)務收入應該怎么分開明細做賬 成本用分開明細做嗎?
老師,職工教育經(jīng)費不是應該單獨設置二級明細科目進行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設置會計軟件的時候并沒有設置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計入了主營業(yè)務成本的二級明細科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設置一個明細科目嗎?主營業(yè)務成本-直接費用,這樣可不可以啊
老師,建筑公司小企業(yè)會計準則,分項目核算的時候我設置會計科目,主營業(yè)務收入-xx項目,工程施工-xx項目-人工費,主營業(yè)務成本-xx項目,這樣可以嗎?還需要說復雜一些,主營業(yè)務收入-xx公司-xx項目嗎
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉給他們指定的人嗎
謝謝老師,我還有一個問題是,上個季度有小部分未開票收入,但是昨天報稅,報的是已開票的金額,那剩下未開票的收入怎么做賬?是直接做在在這個月份,還是做在上個月份
您好 開票收入和開票收入一樣,賬務處理和申報 你也應該按無票收入申報納稅才是正確的,
上個季度的昨天申報完了,都繳款了,現(xiàn)在應該怎么做
你好, 申報有誤的,您可以做更正申報
繳款了都可以嗎,因為昨天是急著去那發(fā)票,要先清卡,所以很著急,就申報了
你好 可以的 可以做更正申報 在電子稅局網(wǎng)上操作
更正之后,我這個月開發(fā)票,下季度報稅的時候不是多了未開票這項收入嗎,稅費就多交了?
因為報未開票收入了就是安全部收入繳費,然后這個月開票,在稅控盤上面有未開票收入的數(shù)額,等到下季度報稅時不就多了一筆了嗎,這個怎么解決呀
您好, 您下個月開票時先紅沖未開票的收入,然后再按發(fā)票金額入賬,填寫無票收入負數(shù)時,需要去稅務局填寫申報。
謝謝老師~
您好, 您太客氣了,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復及評價