 
                            你好 可以 設(shè)置具體的收入明細(xì)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我想問小規(guī)模測繪公司的主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)科目嗎,需要的話可以按照業(yè)務(wù)內(nèi)容,比如測繪費(fèi),文印費(fèi)這些設(shè)置嗎
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請問主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開明細(xì)做賬 成本用分開明細(xì)做嗎?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計(jì)軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫,請解答!
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本的二級明細(xì)科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設(shè)置一個明細(xì)科目嗎?主營業(yè)務(wù)成本-直接費(fèi)用,這樣可不可以啊
老師,建筑公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,分項(xiàng)目核算的時候我設(shè)置會計(jì)科目,主營業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目,工程施工-xx項(xiàng)目-人工費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本-xx項(xiàng)目,這樣可以嗎?還需要說復(fù)雜一些,主營業(yè)務(wù)收入-xx公司-xx項(xiàng)目嗎
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


謝謝老師,我還有一個問題是,上個季度有小部分未開票收入,但是昨天報稅,報的是已開票的金額,那剩下未開票的收入怎么做賬?是直接做在在這個月份,還是做在上個月份
您好 開票收入和開票收入一樣,賬務(wù)處理和申報 你也應(yīng)該按無票收入申報納稅才是正確的,
上個季度的昨天申報完了,都繳款了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
你好, 申報有誤的,您可以做更正申報
繳款了都可以嗎,因?yàn)樽蛱焓羌敝ツ前l(fā)票,要先清卡,所以很著急,就申報了
你好 可以的 可以做更正申報 在電子稅局網(wǎng)上操作
更正之后,我這個月開發(fā)票,下季度報稅的時候不是多了未開票這項(xiàng)收入嗎,稅費(fèi)就多交了?
因?yàn)閳笪撮_票收入了就是安全部收入繳費(fèi),然后這個月開票,在稅控盤上面有未開票收入的數(shù)額,等到下季度報稅時不就多了一筆了嗎,這個怎么解決呀
您好, 您下個月開票時先紅沖未開票的收入,然后再按發(fā)票金額入賬,填寫無票收入負(fù)數(shù)時,需要去稅務(wù)局填寫申報。
謝謝老師~
您好, 您太客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)及評價