你好,一般計(jì)入管理費(fèi)用
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師你好,我們公司是設(shè)計(jì)公司小規(guī)模納稅人,成本都是勞務(wù)費(fèi),7月份開的公司,7月份開銷售發(fā)票5萬(wàn)元,發(fā)生工資1萬(wàn)元,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?有什么要求?像這類企業(yè)
老師你好!我們是培訓(xùn)學(xué)校,小規(guī)模納稅人;7月份發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),購(gòu)買茶葉2500元。這筆業(yè)務(wù)能不能記入“銷售費(fèi)用”?
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,有一個(gè)員工2024年12月31日離職社保沒有轉(zhuǎn)走仍在原單位繳納,2025年4月份社保不在公司繳納,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí)離職日期是寫2024.12.31還是2025.04.30
請(qǐng)問老師,有一張專票,本月認(rèn)證未抵扣,借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對(duì)不
老師 咨詢一下房屋租賃的稅率 我們是一般納稅人 開房屋租賃的普票
老師,那如果這筆業(yè)務(wù)錯(cuò)了用紅字更正,在財(cái)務(wù)軟件中,是不是用負(fù)數(shù)方法?
原分錄 借:銷售費(fèi)用2500 貸:銀行存款 2500
借 管理費(fèi)用 貸銷售費(fèi)用
老師,因?yàn)槭?月份的業(yè)務(wù),本月就用這個(gè)分錄,就不需要沖原來分錄了嗎?也不影響銀行存款是嗎?與利潤(rùn)表關(guān)系給大?因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)稅?
本月就用這個(gè)分錄,就不需要沖原來分錄了,不影響銀行存款,不影響利潤(rùn)
好的,謝謝老師!
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!
還有老師摘要如何表述比較合適?
購(gòu)買茶葉費(fèi)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤
好的,謝謝老師!
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!