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老師,我上個月暫估了成本問258000,這個月成本票開過來了260000!要怎樣賬務(wù)處理?

2020-10-11 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 22:43

你好 先經(jīng)沖暫估 按發(fā)票金額入賬就可以

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:45

服裝行業(yè),發(fā)現(xiàn)一季度的時候,開出去的件數(shù)是5000件,開進(jìn)來才4000件!

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:45

這個要怎么處理

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:46

稅局一查數(shù)量不就錯了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-11 22:47

你好 有庫存就可以的 可以開發(fā)票 后面增加庫存就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-11 22:48

你好 要是貨到票未到可以先暫估入庫 不負(fù)庫存就可以的

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:48

如果一季度,沒庫存呢

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:48

要先暫估庫存嗎?

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:49

主要是來了面料票跟加工費的票!后面才發(fā)現(xiàn)加工費的件數(shù)不夠

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快賬用戶2592 追問 2020-10-11 22:50

開出去的數(shù)量有5000件,但加工費的件數(shù)才4000

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齊紅老師 解答 2020-10-11 22:56

你好 沒有庫存那咋銷售的 銷售的是啥呢 .?

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 11:57

是這樣子的,來了面料送去加工廠加工了!直接發(fā)貨走了

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 11:57

但是加工費的發(fā)票后面才開過來的

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:58

你好, 加工的記委托加工物資 加工好后收回來再銷售

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 11:58

然后要調(diào)一下一季度的賬,做暫估的話,會要改報表,又怕影響年底改為一般納稅人

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 11:59

我想問下怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:59

您好, 您暫估的是成本一般納稅人是看銷售額,這是兩個不同的數(shù)據(jù) 這個按實際情況,如果您沒有發(fā)生,那您就不用暫估 這個你自己判斷

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:00

因為新手,一季度賬里面沒寫入庫單!搞得自己失策了

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:00

現(xiàn)在怎樣調(diào)賬比較好

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:00

你好, 庫存商品您忘記寫了,后面是可以補(bǔ)寄的

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:00

補(bǔ)寄是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:02

您好 就是那筆分錄你沒寫,現(xiàn)在寫上,

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:11

現(xiàn)在寫的話,可以寫到2季度嗎?更改一季度的憑證

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:12

主要是不想改報表!怕影響降為小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:24

你好 ,記二季度就要反結(jié)賬處理,報表數(shù)不對也要改報表 不然對不上 不可能降為小規(guī)模的 小規(guī)模是符合規(guī)定才可以轉(zhuǎn)回的,不是隨便就轉(zhuǎn)回的 也不是自動降的

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快賬用戶2592 追問 2020-10-12 12:25

二季度寫個分錄更正一季度,是可行的吧?。??主要二季度有暫估三季度來的

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:26

您好, 您記賬記錯了,才是更正, 您現(xiàn)在不是沒記嗎?是補(bǔ)記,

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你好 先經(jīng)沖暫估 按發(fā)票金額入賬就可以
2020-10-11
你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-06-14
您好,要沖,每月末暫估,下月沖回再暫估,滾動 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
2025-06-14
為啥是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?建筑工程要先計入工程施工的
2023-10-13
你好,繼續(xù)暫估就可以了,下個月發(fā)票到了再調(diào)整。
2021-11-17
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