你好 《稅收征管法》第63條“納稅人偽造、變?cè)臁㈦[匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入;或者經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)、不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,是偷稅 比如你們虛假做固定資產(chǎn) 導(dǎo)致折舊沖了利潤(rùn)的 少繳納稅費(fèi) 有偷漏稅和虛假做賬的風(fēng)險(xiǎn)的。
請(qǐng)問固定資產(chǎn)賬實(shí)不符違反了什么規(guī)定?
國有企業(yè)固定資產(chǎn)未確權(quán)違法了什么法律法規(guī)呢?
請(qǐng)問固定資產(chǎn)賬實(shí)不符會(huì)怎樣?實(shí)際比賬面多很多
老師我想問一下、1、公司購買的固定資產(chǎn)不是本公司人員在使用、2、固定資產(chǎn)已經(jīng)拆除、但是賬上沒有做處理、3、對(duì)于有些固定資產(chǎn)實(shí)際存放地點(diǎn)使用人不清楚、這三條違反了什么法規(guī)
請(qǐng)問我司19年入了固定資產(chǎn),抬頭是個(gè)人的,現(xiàn)稅務(wù)局查出固定資產(chǎn)與房土兩稅不符,現(xiàn)需要挑出固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么調(diào)整實(shí)務(wù)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
主要是很多固定資產(chǎn)沒有發(fā)票就沒有入賬
你好 那你們就補(bǔ)做賬 。 沒有發(fā)票也得入賬 折舊的。只是折舊額稅前無法扣除 匯算要調(diào)整
這是準(zhǔn)則里面規(guī)定的嗎?
你好 正常是這樣的 。 你們自己固定資產(chǎn)就得入賬的 。是的
好的,謝謝老師
沒事的 ,希望能幫到你。