同學(xué)您好, 您銀行明細(xì)賬和銀行對(duì)賬單的逐一核對(duì)
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計(jì)數(shù)不一樣呢?這是什么原因呀?
明細(xì)表數(shù)據(jù)是平的,但是對(duì)公余額跟賬面的余額不一致,請(qǐng)問是什么原因呢?我需要怎么才能調(diào)節(jié)到對(duì)公與賬面余額一致呢?
請(qǐng)問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
1、請(qǐng)問明細(xì)賬的銀行存款余額跟總賬的銀行存款余額不一致,是什么原因?2、賬本中的銀行存款余額實(shí)際比銀行對(duì)賬單的余額又差1000元,可以怎樣解決
老師您好!請(qǐng)問一下,總賬和明細(xì)賬的余額對(duì)不上,是什么原因呢?要怎么查呢?
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5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬(wàn),現(xiàn)在開票23萬(wàn),管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開票還是按照20萬(wàn)開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
就是,說,有可能是拉下了一個(gè)銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?
您好,是的,是這樣的
就是這個(gè)明細(xì)賬以后的業(yè)務(wù)有落下數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)槲沂侵型窘ㄙ~的,最后的明細(xì)表數(shù)據(jù)是平的,我要找明細(xì)賬以后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是嗎?
那您建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)和銀行存款的余額一致嗎
利息收入的借貸方向是怎樣的呢?之前會(huì)計(jì)寫的是借:銀行存款:22.20 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息-22.2。我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,按照之前輸入的結(jié)轉(zhuǎn)不平,所以我現(xiàn)在弄的是 借銀行存款22.2 貸22.2 這個(gè)會(huì)有影響嗎?
之前的會(huì)計(jì)做的是正確的,要不然按您的做法,利潤(rùn)表會(huì)有錯(cuò)誤的
哦好的,那就是利潤(rùn)收入的話,都得這樣寫借貸方向嗎?借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 負(fù)數(shù)值 這樣嗎?
我在學(xué)堂看的答案是這樣做借貸方向的,然后之前的老會(huì)計(jì)有的賬好像是我這樣寫的借貸方向
是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。就是和正常發(fā)生業(yè)務(wù)的方向一致,沖減的就用負(fù)數(shù)
我好像之前有的公司的業(yè)務(wù) 利息收入的話接待方向,不是填寫的這個(gè)負(fù)數(shù),但是稅務(wù)局的稅也報(bào)完了,怎么辦?那我現(xiàn)在的話要重新再改正一下憑證嗎?年底再申報(bào)年報(bào)的數(shù)據(jù)嗎 ?
您的報(bào)表數(shù)據(jù)沒有問題的話 可以不調(diào)整
反正賬也是平的,然后那個(gè) 對(duì)公余額跟賬上的余額也是一樣的 ,那以后我再改改這個(gè)做賬的借貸方向可以嗎?