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問下,免稅的應(yīng)交增值稅金金額做營業(yè)外收入還是做其他收益會計科目分錄?

2020-10-11 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 15:39

你好,小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬免征的增值稅計入營業(yè)外收入核算 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免

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你好,小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬免征的增值稅計入營業(yè)外收入核算 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
2020-10-11
你好 不用,借銀行,貸收入?
2022-07-05
你好 這個是要進(jìn)入營業(yè)外收入的 另外,這個是小規(guī)模納稅人免稅的話,其實你不需要考慮應(yīng)交稅費(fèi)的
2022-07-21
對的是這樣小企業(yè)準(zhǔn)則就直接用營業(yè)外收入。
2024-02-23
是的,賬務(wù)處理的分錄正確。
2024-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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