同學(xué)您好,是按所得月份來申報的,您不一定是按所屬月份
請問老師,個人所得稅申報是按計提的月份報,還是按發(fā)放的月份報,比如7月份的工資,8月份發(fā)放,是8月份申報還是到9月份申報?
個稅是在取得工資的次月申報,那么存在一個問題?比如7月份入職,8月份發(fā)放7月份的工資,9約份申報7月份的個稅,意思是8月份我0報,9月份報7月份的么?直至次年2月份將上年的12月份的個稅申報完成。
個人所得稅申報,比如6月份工資當(dāng)月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師,我想咨詢一下員工個稅申報的問題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報8月份個稅時,7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個月)
7月份的工資,8月份發(fā)放,是8月15號前申報7月份工資的個稅還是9月15號前申報7月份工資的個稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒明白您的意思
您就那我上面的例子說一下 我的理解對不對
您好,是的,是這樣的
老師,是銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是購進(jìn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,我看見有的企業(yè)暫估成本說是下個月有購進(jìn),就暫估成本了,可是理論上不是銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本是配套的么?
是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的,暫估的是因為已經(jīng)銷售了,然后實際進(jìn)貨發(fā)票還沒有來,才做的暫估的
一個老板同時經(jīng)營多個公司的的情況下,但只是其中一個公司的法人,有時候?qū)嶋H支付者是這個老板的話 ,能不能其他應(yīng)付款都寫他,這個有什么風(fēng)險么?
實際是他墊付的款項是可以的,,