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我們是賣方,七月買的庫存商品,當月賣給了對方,但是款是八月份給的,請問怎么做賬,應該哪個月轉成本?

2020-10-11 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-11 10:08

你好 七月買的庫存商品 借:庫存商品 貸:銀行存款等科目 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品 8月份 借:銀行存款 貸:應收賬款 在7月份結轉成本

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你好 七月買的庫存商品 借:庫存商品 貸:銀行存款等科目 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品 8月份 借:銀行存款 貸:應收賬款 在7月份結轉成本
2020-10-11
你好;? ?你就做無票收入? ;這個貨物是 先走庫存商品去 ;然后 在去 發(fā)貨出去的當月結轉成本; 做無票收入??
2023-01-05
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2025-08-11
同學你好 你紅沖了然后按照收到的發(fā)票來做
2021-12-21
你好 1. 你們收到發(fā)票 你們就補入庫入賬 借原材料貸其他應付款 結轉成本 。
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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