還是小型微利企業(yè)減免 不違規(guī)
老師好!這個季度的企業(yè)所得稅不知道會不會有什么減免,我就按照實(shí)際利潤額乘以稅率來計(jì)提所得稅,等申報(bào)之后如果計(jì)提多了或者少了下個季度做賬時再來補(bǔ)計(jì)提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
請問老師,我們每季度出來報(bào)表之后需要計(jì)提所得稅費(fèi)用,這個費(fèi)用是按照當(dāng)期的利潤計(jì)提?但是如果以前年度有虧損的話實(shí)際繳納的所得稅會比計(jì)提的少?那是不是按照實(shí)際繳納的計(jì)提???
企業(yè)每個季度末計(jì)提企業(yè)所得稅,如果是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前根據(jù)利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù)*相應(yīng)稅率來計(jì)提,那這個計(jì)提分錄做完后再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,最后記賬再出利潤表,這個利潤表的本來累計(jì)數(shù)不是還得再減去企業(yè)所得稅,那這最后申報(bào)的時候應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅還是跟計(jì)提的不一樣???不知道描述的夠不夠清楚,有沒有老師能詳細(xì)解釋一下
老師,我沒有做過全盤賬會計(jì)。我想請問一下,計(jì)提企業(yè)所得稅的金額,是根據(jù)季報(bào)企業(yè)所得稅的金額來計(jì)提嗎?比如,我昨晚聽的這個課,二季度計(jì)提的企業(yè)所得稅,在6月30日做賬。但是,有個問題啊,企業(yè)所得稅季報(bào)不是在7月15日前才申報(bào)么?難道還可以在7月份申報(bào)完二季度企業(yè)所得稅后,再做6月份的賬嗎?
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
小型微利企業(yè)減免是按什么來減免的?怎么算不出來?是按當(dāng)季的利潤額的多少百分比來計(jì)算的嗎
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 按年累計(jì)的,之前預(yù)繳的可以減去
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快