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老師,我4月有張憑證做錯(cuò)了,有一張作廢的發(fā)票做做在賬里了,但是稅沒報(bào)錯(cuò)現(xiàn)在怎么處理

2020-10-10 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 20:30

你好, 把做錯(cuò)的那筆分錄紅沖,

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快賬用戶2277 追問 2020-10-10 20:40

在本月紅沖注銷在訂正該筆正確的分錄是嗎

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快賬用戶2277 追問 2020-10-10 20:40

那之前的報(bào)表也錯(cuò)了到稅沒錯(cuò)有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:41

你好, 之前報(bào)表可以不用管,您就訂正錯(cuò)誤的那筆憑證,

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你好, 把做錯(cuò)的那筆分錄紅沖,
2020-10-10
你好,可以直接把損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-04-12
你好,現(xiàn)在可以開負(fù)數(shù)發(fā)票,把原來的分錄也要補(bǔ)上。
2022-08-17
補(bǔ)充錄12月的憑證就是了哈。
2022-02-25
如果發(fā)現(xiàn)2月份的憑證中普票的稅額錯(cuò)誤地記為了待認(rèn)證銷項(xiàng)稅,可以通過以下步驟進(jìn)行處理: 1.制作一張沖銷憑證,將錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行沖銷。沖銷憑證中應(yīng)該反映原先錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)科目和金額,同時(shí)金額應(yīng)為紅字。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)紅字借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項(xiàng)稅額)紅字貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字 2.重新制作一張正確的憑證,將正確的會(huì)計(jì)科目和金額記入其中。借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證銷項(xiàng)稅額)
2023-10-19
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