你好 要按原來的發(fā)票來紅沖。 原發(fā)票開建筑服務 紅沖開生活服務是不對 。 新發(fā)票才開生活服務 開免稅稅率發(fā)票給你們。 讓對方重開哦 。
咨詢下 我們在4月份開了一張生活服務類的發(fā)票 結果開票員在服務項目選擇了建筑服務類型 今年生活服務類的免征增值稅 我們聯(lián)系對方發(fā)票沖紅 對方在填寫沖紅信息是類型選擇了生活服務 請問這樣開出的負數(shù)發(fā)票沒關系嗎
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測到您近期開具了建筑服務發(fā)票(開票時選擇了建筑服務對應的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》等有關規(guī)定,提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時,應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項目名稱。請您按要求規(guī)范開具建筑服務發(fā)票,準確填寫發(fā)票備注欄,防范相關涉稅風險。 老師,收到這樣一個通知
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務-工程服務就可以了吧?但是稅率我不知道應該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務,但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關資料附上,麻煩老師幫解答一下
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務-工程服務就可以了吧?但是稅率我不知道應該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務,但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關資料附上,麻煩老師幫解答
老師這道題的計算結果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。?! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
對方很難說話的 這張也驚動了最高領導開同意的
我們可以自己通過稅務這邊自己處理嗎
你好 你處理不了 。這個是開票方才能處理的。 開錯了后期估計稅務局也可能找他們的哦 。 開票連大類都能開錯 對方財務是故意的嗎?
應該不是故意的 現(xiàn)在負數(shù)的發(fā)票也開出退給他們了
你好 意思是購買方認證了 。 你看能不能這樣 把這個紅字發(fā)票給紅沖處理 然后讓對方聯(lián)系稅務局刪除下紅字信息表 在重新開下大類。 不然這個發(fā)票這樣處理是不對的哦
對方就是嫌麻煩才從4月份一直拖到10月份 我能不能去稅務局寫個情況說明
你好 這個稅務局估計也是讓你們自己開票方和購買方來處理的。 你們稅務局不能直接處理的。
我剛聯(lián)系了我們稅務專管員 把這個事情和他說了 他說系統(tǒng)里沒有預警我們單位 那我可以先放著嗎
你好 沒有預警 不代表你們不處理哦 。 你早晚都得處理的。
真的不想和那家聯(lián)系 好麻煩的 哎
先緩下吧 。 后面點處理。 沒辦法 你遇到了 就得解決問題才行 。