你好,同學(xué)。 業(yè)務(wù)招待費,是按總收入來處理的。所以這里是按1600總計計算的
境內(nèi)收入,8000萬元。在甲國的A分支機(jī)構(gòu)收入1000萬元。乙國的分支機(jī)構(gòu)收入600萬元。在計算業(yè)務(wù)招待費調(diào)增額的時候為什么要把這些收入全部加在一起呢。不是應(yīng)該按照境內(nèi)
老師 請問為什么計算營業(yè)收入的時候要算境外收入?(如某企業(yè)在a國分支機(jī)構(gòu)銷售收入折合人民幣100萬元),但在計算利潤總額的時候,境外營業(yè)收入不包括在內(nèi)?而且要加上境外實現(xiàn)的稅前所得和虧損?
境外甲企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項配方,取得轉(zhuǎn)讓費 1000 萬元。甲企業(yè)就該項轉(zhuǎn)讓費所得應(yīng)向我國繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個問題怎么理解,我一直以為只要跟中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)占便的,或則收入來源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
1.中國某企業(yè)在境外有三個分支機(jī)構(gòu),2015年度,各機(jī)構(gòu)盈利情況如下:(1).中國境內(nèi)總機(jī)構(gòu)取得經(jīng)營收入200萬元,適用稅率25%(2).在甲國A分公司取得經(jīng)營收入100萬元,稅率30%,取得一筆利息20萬元,一筆特許權(quán)使用費收入20萬元,該國預(yù)提所得稅稅率為20%。(3).在乙國B分公司取得一筆股息收入50萬元,該國預(yù)提所得稅稅率為15%。(4)在丙國C分公司虧損50萬元,該國稅率為35%。求該公司當(dāng)年的外國抵免限額和向我國應(yīng)納稅款。
1.中國某企業(yè)在境外有三個分支機(jī)構(gòu),2015年度,各機(jī)構(gòu)盈利情況如下:(1).中國境內(nèi)總機(jī)構(gòu)取得經(jīng)營收入200萬元,適用稅率25%(2).在甲國A分公司取得經(jīng)營收入100萬元,稅率30%,取得一筆利息20萬元,一筆特許權(quán)使用費收入20萬元,該國預(yù)提所得稅稅率為20%。(3).在乙國B分公司取得一筆股息收入50萬元,該國預(yù)提所得稅稅率為15%。(4)在丙國C分公司虧損50萬元,該國稅率為35%。求該公司當(dāng)年的外國抵免限額和向我國應(yīng)納稅款。
應(yīng)收賬款部分尾款收不回來,怎么處理
你好,老師,由股東代發(fā)工資,從公賬走是否不太好?就是轉(zhuǎn)到股東賬上,備注用途是備用 金,再由股東去發(fā)放,是否沒必要這樣操作
你好老師,有個養(yǎng)老院的企業(yè)需要開具發(fā)票,說沒有稅號,只有一個名稱,合理嗎?
老師好,建筑公司收到百分之多少的個體戶發(fā)票會有風(fēng)險呢
老師您好,麻煩問下,如果我們辦一個咨詢線下會議,發(fā)生的客戶用餐還有住宿及大小交通都可以算在成本里嗎,餐費受稅前比例扣除的限制嗎
老師,你好!我們是小規(guī)模公司,一個月需要交500稅款,需開票多少
請問樸老師,487題,我不理解的是B作業(yè)場所,我認(rèn)為應(yīng)該是(350+1400)/2=875
請問老師,甲單位2024年匯算清繳還有5000萬的虧損可以彌補要到期限了。2025年領(lǐng)導(dǎo)說讓合理的使用掉,但是我不知道怎么使用呢?請問有什么方法。
我們物業(yè)可以開水費發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費 給總包公司用,然后讓他們交水費,需要開票給他們
請問老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項沒有進(jìn)項成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務(wù)成本呀?還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的?