你好!可以更正申報,不過其實你可以在下個月抵減,沒關(guān)系的。
老師好!建筑公司8月外地預交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應補(退)稅額”就是負數(shù)了
8月未開票但是外地預繳了增值稅附加稅,10月申報扣款了,現(xiàn)在可以更正報表,還是怎么處理
8月開票 9月預繳增值稅 第一次申報增值稅已交款 后面多申報了一次增值稅忘記作廢逾期了產(chǎn)生了稅費但是未交款 10月份了要怎么處理
工程類項目,如果8月份辦理了增值稅預繳申報,預繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預繳稅款還可以抵扣么
8月中申報了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務局申報稅費時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項,貸:進項、預交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復,解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
28欄填寫這樣對嘛
更正以后多余的稅款是下次抵扣還是直接退回來
你好!你如果這期抵扣就這樣填
這期已經(jīng)申報扣款了,更正申報后,多交的稅款是留下期抵扣,還是退回對公賬戶?
你好!這個看稅務局,一般是留待抵扣的多