你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外

外購建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款520萬元,稅額67.6萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。進(jìn)項稅額能抵嗎?
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發(fā)票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家兵用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公可進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購用于生產(chǎn)家具的木料一批,全部價款已付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元,支付運費并取得增值稅專用發(fā)票注明的運費1萬元。(2)外購建筑涂料,用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批,取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計算該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。(2)計算該公司9月分增值稅稅額銷項稅額,并列出計算過程。(3)計算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項稅額,并列出計算過程。(4)計算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額,并列出計算過程。
某公司為增值稅一般納稅人六月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外購板材用于生產(chǎn)家具取得增值稅專用發(fā)票注明價款40萬元。取得運費發(fā)票,注明運費金額為1萬元。外購建筑涂料用于裝飾辦公樓取得專用發(fā)票裝飾辦公樓取得專用發(fā)票,注明稅額9萬元。銷售家居一批取得含稅收入為93.6萬元,要求計算該公司六月應(yīng)納增值稅。
南方家具公司為增值稅一般納稅人。該公司2月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購用于生產(chǎn)家具的木材一批,全部價款已 付并驗收入庫。對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款(不含增值稅)為40萬元。 (2)外購建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅 額為9萬元,已辦理驗收入庫手續(xù)。 (3)進(jìn)口生產(chǎn)家具用的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價格8萬元,已納關(guān)稅1萬元。 (4)銷售家具一批,開具普通發(fā)票注明銷售額 92.8萬元。 已知:該公司月初增值稅進(jìn)項稅余額為零,增值稅稅率為13%。 要求:(計算結(jié)果以萬元為單位,保留2位小數(shù))
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
這道題可以抵嗎
你好,進(jìn)項稅額能抵
這不是外購的嘛
一般納稅人取得專票可以抵扣,