這個(gè)16或者是18欄,這個(gè)各地不一樣,有的會(huì)自動(dòng)生成有的會(huì)需要你自己填寫(xiě),
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,本期增值稅應(yīng)納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減,已填寫(xiě)表4稅額抵減,主表23欄填寫(xiě)了維護(hù)費(fèi)后,出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢?
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤(pán)費(fèi),一直沒(méi)抵扣,現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎? 增值稅納稅申報(bào)表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),本期發(fā)生額寫(xiě)280元后,需要在主表中哪一行填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?
本期發(fā)生增值稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,本期要抵扣174.49元,主表的減免稅額174.49是自己生成的,還是自己填的?應(yīng)該反映在主表哪一欄?
2020年4月獲得金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒(méi)有發(fā)生需要繳稅的銷(xiāo)項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒(méi)有期限?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫(xiě)本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢(qián),他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買(mǎi)兩輛二手的貨車(chē),有必要讓對(duì)方給我們開(kāi)票嗎?如果給我們開(kāi)票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢(qián)扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢(qián)扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒(méi)取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
16行和18行不對(duì),我們是安徽省
18行填補(bǔ)了,是不是填23行應(yīng)納稅額減征額著欄
一般納稅人?一般納稅人是這個(gè)填寫(xiě)23欄,1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 之后看主表生成嗎,沒(méi)有就自己填寫(xiě)下
是一般納稅人
280是8月發(fā)生的,9月沒(méi)填附表四和明細(xì)表,現(xiàn)在10月可以填進(jìn)去嗎
可以這個(gè)沒(méi)有期限這個(gè)