同學(xué)你好 有很多,這個可能是去年的工資有人個稅APP上面申訴
請問老師,我公司收到專管員發(fā)來的個稅扣繳申報存在疑點明細(xì),其中涉及到2019年的數(shù)據(jù)更改,是不是怎更改后還涉及到補企業(yè)所得稅?有碰上這種情況的學(xué)員嗎?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理我就不清楚怎么做的好?
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
老師您好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店(屬于小微企業(yè)),由總公司和分公司所得稅是合并在一起申報,前幾天我們領(lǐng)導(dǎo)因瞞報收入,被風(fēng)險調(diào)查要求補收入20萬,(增加了點成本,也調(diào)減出營業(yè)外收入),因兩個公司合并一起的收入不達到起降點,科里要求我們補收入,必須達到起征點,營業(yè)外收入-增值稅減免就轉(zhuǎn)回。 相應(yīng)的就補繳了增值稅3012附加稅180.72所得稅8749.33總金額11942.05(不含滯納金及罰款) 科里讓我們把財務(wù)報表,增值稅報表及年報所得稅報表進行更改變更,財務(wù)報表23年末更改及24年一季度和24年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)更改 ①請問老師,我們會帳賬套不改憑證更改不了報表,想問,財務(wù)報表中所得稅計提是按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額計提所得稅。還是按照年報調(diào)整調(diào)減以后應(yīng)納稅補繳所得稅計提,
老師,我是公司的辦稅員,收到這個短信,但我在個稅扣繳端都沒找著。應(yīng)該在在個稅扣繳端的具體哪個模塊查閱?。【中國稅務(wù)】尊敬的xx(廣州)企業(yè)管理有限公司:您單位2024年個人所得稅扣繳申報數(shù)據(jù)需要核實,如核實有誤請按規(guī)定辦理更正申報,如核實無誤請向稅務(wù)機關(guān)提交補充說明及相關(guān)證明材料,詳情請登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端查閱處理。【國家稅務(wù)總局廣州市黃埔區(qū)稅務(wù)局】。
假設(shè)進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有(?。?A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
現(xiàn)在2019年的個稅匯算完了,按理說不會存在2019年的申訴了是吧?
這個也有可能申訴,各地不一樣
那如果我現(xiàn)在把2019年的數(shù)據(jù)按專管員的改了,會不會要補企業(yè)所得稅?
是的,需要交的哦,補交