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稅盤服務(wù)費280元可以抵稅,借:應(yīng)交稅費(增值稅)280,貸:管理費用280;疫情期間,增值稅免交,這個增值稅需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出么?

2020-10-10 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 13:07

你好,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。

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快賬用戶5448 追問 2020-10-10 13:20

會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:40

你好,借應(yīng)交稅費-減免稅費 借·管理·費用·辦公費 負(fù)數(shù)金額 不是營業(yè)外收入,剛才說錯了

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快賬用戶5448 追問 2020-10-10 13:50

這個應(yīng)交稅費不用做轉(zhuǎn)出處理么?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:51

你好,這個可以抵稅,現(xiàn)在不低以后還可以抵,不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收支

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快賬用戶5448 追問 2020-10-10 13:52

那應(yīng)交稅費就有借方余額了

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:53

你好,借方余額才是可以抵以后。借方才對

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快賬用戶5448 追問 2020-10-10 13:54

現(xiàn)在疫情增值稅就免交,這個抵扣有什么意義呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 14:01

你好,現(xiàn)在免以后不一定免,以后可以抵

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快賬用戶5448 追問 2020-10-10 14:01

可以留到明年抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 14:14

你好,N年都可以留著的

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你好,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
2020-10-10
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2022-01-16
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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