你好,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。
稅盤服務(wù)費280元可以抵稅,借:應(yīng)交稅費(增值稅)280,貸:管理費用280;疫情期間,增值稅免交,這個增值稅需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出么?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
航天信息服務(wù)費交納:借:管理費用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時:借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會計分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護(hù)費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進(jìn)項再直接減去280后的嗎?
沒給員工繳納社保,社保補貼寫在合同里,做在工資表里是否要繳納個稅
建筑行業(yè)一個分包項目里面既有機(jī)械租賃費 又有混凝土和人員放點 是不可以開成工程施工費
勞務(wù)人員工資發(fā)多久就不能算是勞務(wù)人員了 每個月都發(fā)能算勞務(wù)人員嗎?
想問下老師,公司以前做了兩份驗資報告,第一份驗的100萬,第二份驗的也是100萬,但是第二份驗資報告里顯示累計資本金是100萬,為什么不是200萬呢?
請問什么是所得稅費用
老師,我們是建筑公司,關(guān)于增值稅預(yù)繳,這個預(yù)繳增值稅申報表里的“扣除額”欄次里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的,它是怎樣匹配的呢?從哪里匹配的呢?
老師,建筑公司施工項目,必須按完工百分比確認(rèn)嗎?如果按開票和收款確認(rèn)收入可以嗎?有什么支持的政策法規(guī)嗎
建筑行業(yè)開票什么情況下開工程服務(wù) 勞務(wù)占大頭開勞務(wù)費還是工程服務(wù)
老師你好!現(xiàn)在公司未分配利潤過高,報表上會有風(fēng)險嗎?現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是也要查帳,老師指導(dǎo)一下
老師,請問離職協(xié)議跟解除勞動合同協(xié)議,在勞動法里有什么區(qū)別?有什么坑點嗎?
會計分錄怎么做?
你好,借應(yīng)交稅費-減免稅費 借·管理·費用·辦公費 負(fù)數(shù)金額 不是營業(yè)外收入,剛才說錯了
這個應(yīng)交稅費不用做轉(zhuǎn)出處理么?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支?
你好,這個可以抵稅,現(xiàn)在不低以后還可以抵,不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收支
那應(yīng)交稅費就有借方余額了
你好,借方余額才是可以抵以后。借方才對
現(xiàn)在疫情增值稅就免交,這個抵扣有什么意義呢?
你好,現(xiàn)在免以后不一定免,以后可以抵
可以留到明年抵扣?
你好,N年都可以留著的