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老師,我們是建筑公司,關(guān)于增值稅預(yù)繳,這個預(yù)繳增值稅申報表里的“扣除額”欄次里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的,它是怎樣匹配的呢?從哪里匹配的呢?

老師,我們是建筑公司,關(guān)于增值稅預(yù)繳,這個預(yù)繳增值稅申報表里的“扣除額”欄次里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的,它是怎樣匹配的呢?從哪里匹配的呢?
2025-08-27 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 18:05

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-27 18:06

您好,我們建筑公司增值稅預(yù)繳申報表里的“扣除額”欄次數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)你之前備案過的分包合同(比如合同里寫的分包金額)、取得的合規(guī)分包發(fā)票(像專票或普票上的分包款金額)以及實際支付分包款的憑證(比如銀行轉(zhuǎn)賬記錄),自動關(guān)聯(lián)匹配你當(dāng)前要預(yù)繳稅款的建筑項目后帶出來的,簡單說就是系統(tǒng)從你填過的這些跟分包有關(guān)的資料里,找出屬于這個項目的、符合政策要求(比如有合法憑證且已支付)的分包款金額,直接填到“扣除額”里,比如你這個項目分包合同金額100萬、開了100萬分包發(fā)票且付了款,系統(tǒng)就可能把這100萬帶出來當(dāng)扣除額

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快賬用戶7168 追問 2025-08-27 18:27

老師,有幾個問題,第一個,我沒有在任何系統(tǒng)里填任何關(guān)于分包合同的東西,難道是前會計填過?第二,如果取得的分包發(fā)票備注的項目名稱和我開票時的項目名稱有些差異,比如少了幾個字,系統(tǒng)能匹配上?第三,付沒付款,系統(tǒng)又是如何識別到的呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 18:30

?您好,1.可能是前會計在電子稅務(wù)局填過分包合同備案(比如合同金額、分包方信息),或開分包發(fā)票時在備注欄完整填了項目名稱,系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到這次預(yù)繳的項目里;也可能您(或前會計)之前在申報時手動填過分包金額,系統(tǒng)記住了。 ? 2. 大概率不能!系統(tǒng)嚴(yán)格核對項目名稱(比如“XX小區(qū)1#樓工程”和“1#樓工程”差幾個字就算不一致),發(fā)票備注的項目名稱必須和您預(yù)繳申報的項目名稱完全一樣(包括標(biāo)點符號),差一個字都可能帶不出扣除額。 ? 3.主要看三點:發(fā)票是否合規(guī)(有分包發(fā)票且備注正確)、合同和發(fā)票是否對應(yīng)(分包方和金額對得上)、付款是否有憑證(比如銀行轉(zhuǎn)賬記錄或發(fā)票勾選確認(rèn))。系統(tǒng)不會直接查您的銀行卡,但會通過發(fā)票狀態(tài)、申報邏輯間接判斷——比如發(fā)票開了且備注對,大概率認(rèn)為付過款;如果完全沒付款,系統(tǒng)通常不會自動帶扣除額。

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您好,填好附表四自動帶入主表的 機構(gòu)所在地的納稅申報 納稅人預(yù)繳稅款的時候會填寫預(yù)繳的稅款所屬期,納稅申報時可以抵減本期已經(jīng)預(yù)繳的稅款。一般納稅人首先應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第三行第二列本期發(fā)生額,如果當(dāng)期不需要繳稅,那么在稅局預(yù)繳的這部分只需要填寫在附表四對應(yīng)的第2列就可以了,其他不填寫;如果當(dāng)期需要繳稅,在《附表四》第2列填寫當(dāng)期全部的預(yù)繳稅款(包括本地及異地預(yù)繳),第4列填寫實際需要扣除的預(yù)繳稅額(需要小于等于主表24欄),然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預(yù)繳稅額”。
2024-08-08
是你的進(jìn)項稅大于銷項稅,只要沒有抵扣完,每個月申報時都會有數(shù)據(jù)的
2021-11-17
同學(xué)你好 直接這樣申報附加稅
2021-05-13
你好,你們有分包嗎?沒有分包就不能減
2024-09-30
是不是上期多交剩余的
2020-10-08
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