你好,你們有分包嗎?沒(méi)有分包就不能減
老師您好,我們是一個(gè)建筑安裝公司,然后在外地去簡(jiǎn)易計(jì)稅。在外地預(yù)交增值稅的時(shí)候,那個(gè)分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開(kāi)票,然后確認(rèn)收入的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)沒(méi)扣除之前的全部金額,最后那個(gè)交了以后是實(shí)際交的金額和我賬上一開(kāi)始確認(rèn)的那個(gè)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅里邊他倆不平中間的那個(gè)分包合同的那個(gè)扣除部分的那個(gè)增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來(lái)?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒(méi)有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開(kāi)票時(shí)扣除嗎?
提前祝老師中秋節(jié)快樂(lè)!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購(gòu)買(mǎi)材料等的購(gòu)進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開(kāi)票40萬(wàn),按季度來(lái)說(shuō)不夠45萬(wàn)免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說(shuō)就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項(xiàng)目,11月份開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,12月預(yù)交11月開(kāi)出發(fā)票的增值稅,填報(bào)預(yù)交表時(shí),系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開(kāi)給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)),請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎?這是不用自己填寫(xiě),系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
有勞務(wù)的個(gè)體給我們開(kāi)的發(fā)票
你好,你們簽訂了分包合同嗎
有勞務(wù)分包合同
你好,有這個(gè)跟發(fā)票就行??梢詼p去后繳納
那預(yù)繳的所得稅要扣除這個(gè)金額預(yù)繳嗎,還是根據(jù)開(kāi)票的收入預(yù)繳呢
你好,所得稅是不扣的
老師,如果申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有減這個(gè)扣除額,直接全額預(yù)交的增值稅,在當(dāng)?shù)鼐筒挥美U納了,這樣有什么影響嗎?
您好,小規(guī)模一般是沒(méi)關(guān)系的
謝謝老師
你好,不用客氣的了