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暫估成本的分錄怎么做

2020-10-10 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-10 11:55

您好,是采購了材料,票暫時還沒有收到是嗎?

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快賬用戶5706 追問 2020-10-10 11:55

是,要暫估成本,結轉車本

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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:57

暫估時 借:原材料(不含稅價) 貸:應付賬款-暫估(不含稅價) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 來票時 借:應付賬款-暫估(不含稅價) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款(含稅)

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你好! 1、暫估入庫 借:原材料 (暫估金額)。 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) (暫估金額)。 2、暫估回沖 (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 (原暫估金額,紅字)。 貸:應付賬款——暫估/無票XX供應商 (原暫估金額,紅字)。 (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) (稅額)。 貸:應付賬款——XX供應商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-01-13
借工程施工貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸工程施工 借應付賬款貸工程施工, 借工程施工借主營業(yè)務成本負數(shù), 借工程施工貸銀行放款, 借主營業(yè)務成本貸工程施工
2023-04-25
同學你好,暫估時,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。跨年后收到發(fā)票,借:主營業(yè)務成本,應交稅費等科目,貸:銀行存款等科目。同時紅沖原暫估,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。
2021-04-11
您好,是采購了材料,票暫時還沒有收到是嗎?
2020-10-10
暫估入庫 發(fā)票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2025-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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