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為什么一會(huì)兒說(shuō)免抵退稅額是62.1,一會(huì)兒說(shuō)免抵退稅額是3.9,到底是哪個(gè)?62.1-58.2是什么意思?
某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2020年 5月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原 材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款 810萬(wàn)元、增值稅稅額 105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi) 銷(xiāo)售貨物取得不含稅銷(xiāo)售額 150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物的離岸價(jià)格折合人民幣 690萬(wàn)元。已 知,適用的增值稅稅率為 13%,出口退稅率為 9%,月初無(wú)留抵稅額。則下列關(guān)于該企業(yè)增 值稅的稅務(wù)處理的表述中,說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅 62.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為 23.7萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅 58.2萬(wàn)元,免抵增值稅額為 0 C.應(yīng)退增值稅 62.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為 0 D.應(yīng)退增值稅 58.2萬(wàn)元,免抵增值稅額為 3.9萬(wàn)元
老師你好! 請(qǐng)問(wèn)一下免抵退的問(wèn)題(生產(chǎn)有內(nèi)銷(xiāo)也有上銷(xiāo)的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅是嗎? 假如銷(xiāo)項(xiàng)稅13萬(wàn) 第二:抵:就是我外銷(xiāo)這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來(lái)抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷(xiāo)這部銷(xiāo)項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬(wàn),就是說(shuō)我能退到手里12萬(wàn)。 這樣就是說(shuō),如果我們這樣出口,免了13萬(wàn)的,還掙到手12萬(wàn)退稅款。 像老板說(shuō)的意思,就是我出口就比全部?jī)?nèi)銷(xiāo)要多掙25萬(wàn),是這意思是嗎?
進(jìn)料核銷(xiāo)的免抵退稅核銷(xiāo)表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進(jìn)項(xiàng)?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會(huì)計(jì)分類(lèi)?
老師,不得免征與抵扣稅額抵減額是什么意思?我們食品公司收到的農(nóng)民自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅發(fā)票是抵扣9個(gè)點(diǎn)的,那么出口免抵退稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)用嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來(lái)款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟(jì)南公司打款了多少錢(qián)么
二手車(chē)交易發(fā)票,銷(xiāo)售方和購(gòu)車(chē)方怎么交稅
二手貨車(chē)可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎
我問(wèn)下,合伙企業(yè)下面有4個(gè)股東,都是有限責(zé)任公司,那是不是合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬(wàn)共100萬(wàn)成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬(wàn),乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊(cè)資本減到50萬(wàn),由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測(cè)過(guò)此方法可行),減掉乙持有的50萬(wàn)股份,公司打款40萬(wàn)給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬(wàn),貸銀行存款40萬(wàn),貸方未分配利潤(rùn)10萬(wàn)(公司資本公積金額為0),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)報(bào)表時(shí)要如何處理這10萬(wàn)?
藥協(xié)會(huì)支付講課教授勞務(wù)費(fèi),需要教授開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票嗎?
公司汽車(chē)辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開(kāi)的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)賬需要重新開(kāi)票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
23年我開(kāi)具的銷(xiāo)售專(zhuān)票,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方要求我作廢發(fā)票,可以作廢嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票之后,以前的紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,這個(gè)怎么操作?
你好,同學(xué),62.1表示的是免抵退稅的限額,58.2表示的是你繳納了58.2,低于限額,可以全退,那么免抵退的62.1-退了的58.2,剩下的3.9就是本期免抵的稅額.