借長期待攤費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款,負數(shù),可以抵扣不需要轉(zhuǎn)出是一般納稅人可以抵扣,借長期待攤費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款就可以
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
為什么是其他應(yīng)付呀,我轉(zhuǎn)出裝修費,開票是要收錢的
你不是裝修支出嗎,咋是收款,你們不是裝修公司,
不是零售公司嗎,咋是開裝修發(fā)票?
兼營?借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,借其他業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,可以簡單這么做
門店轉(zhuǎn)給別人,也可以說是其他公司收購這家門店,所以裝修也轉(zhuǎn)出,這家門店裝修已完成。
借其他應(yīng)收款/銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 /營業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,
那我們目前裝修費掛在長期待攤科目,這個要怎么平掉呢
這個到時候轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出下面就可以,貸長期待攤費用