你好,不需要自己申報(bào)的 自己手動(dòng)零申報(bào)。
老師問(wèn)一個(gè)政策問(wèn)題,我們企業(yè)屬于小微企業(yè),今年的增值稅全免了,然后城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也跟著零申報(bào)了,沒(méi)有繳,但是今天聽(tīng)一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是就跟著免了,不用繳納,但是城建稅按一半申報(bào)繳納,所以想問(wèn)一下老師城建稅到底是繳納還是不繳納呀?
老師問(wèn)一個(gè)政策問(wèn)題,我們企業(yè)屬于小微企業(yè),今年的增值稅全免了,然后城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也跟著零申報(bào)了,沒(méi)有繳,但是今天聽(tīng)一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是就跟著免了,不用繳納,但是城建稅按一半申報(bào)繳納,所以想問(wèn)一下老師城建稅到底是繳納還是不繳納呀?
老師 看到一則稅務(wù)提醒:這里的附加稅費(fèi)免于零申報(bào)是什么意思?沒(méi)看懂。我公司就是小微季收入30萬(wàn)以下免增值稅的,不免于零申報(bào) 應(yīng)該怎么報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金怎么申報(bào)呢?我們看我們公司的殘保金是一年一報(bào),20-22年都是免稅的,今年好像就不再免稅了比如我們企業(yè)是一般納稅人,公司也有3年以上了,但是人數(shù)沒(méi)有達(dá)到30個(gè)人,這種 可以零申報(bào)嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人銷售眼鏡公司與分公司合并報(bào)表,季度不超過(guò)30萬(wàn)。 這是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)主表,想咨詢一下月收入不超過(guò)10萬(wàn),都是開(kāi)的普票,為什么不填到第3欄次.(我們是小微企業(yè)) 而是填到第(四)免稅銷售額,小微企業(yè)免稅第10欄呢
老師,我們單位4月份包了一個(gè)工程項(xiàng)目,其中有三個(gè)人的工資是由我們公司發(fā),剩下人員的公司由甲方發(fā)給我們下游公司的人員。那么,這兩個(gè)人的工資我怎么記賬呢?算臨時(shí)工,一個(gè)人10000,一個(gè)人是1800,還有一個(gè)是4650元。具體我都需要做什么?
面試一家公司,從19年建賬到現(xiàn)在做的賬都是固定資產(chǎn)不折舊,往來(lái)混亂,很多發(fā)票沒(méi)有就做的暫估,現(xiàn)在一直沒(méi)有發(fā)票,審計(jì)讓把這類賬踢出來(lái),各類問(wèn)題很多,這類公司能去嗎?說(shuō)說(shuō)看法
如果汽車車牌,我打算計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),那么攤銷是5年可以嗎?
老師好,本應(yīng)該是23年攤銷的費(fèi)用,攤在了24年了,企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填
老師想問(wèn)一下,出口的貨物退稅率為0%,那這個(gè)貨物是做免稅,還是做內(nèi)銷啊
老師請(qǐng)問(wèn)有限公司注銷的辦理流程是什么?
老師,匯算清繳中的應(yīng)付工資賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,還有稅收金額怎么確定呢?我們單位給員工付的油補(bǔ) 借管理費(fèi)用_福利費(fèi)貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資貸銀行存款,這部分報(bào)了個(gè)稅了也出現(xiàn)在應(yīng)付工資明細(xì)賬里
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司要繳納殘保金,那我申報(bào)殘保金的工資總額是單獨(dú)的工資填寫,還是包括社保 醫(yī)保的哦? ? ?工資是扣除社保后發(fā)放工資的。是不是申報(bào)工資就行了啊?
我們是餐飲行業(yè),飲料這些,可以要求開(kāi)專票撒,如果供應(yīng)商是一般納稅人,飲料的稅率是多少呀,
老師,公司又兩個(gè)分公司,怎么做年報(bào),平時(shí)都是報(bào)個(gè)稅和季報(bào),沒(méi)業(yè)務(wù),平時(shí)都是O