你好 先自然人客戶端里面去采集員工信息 。然后在去綜合申報(bào)里面去報(bào)他們本期收入 等數(shù)據(jù)就行了。 不會(huì) 學(xué)堂有個(gè)稅申報(bào)的課程 可以系統(tǒng)去看看
老師,我想問(wèn)下我一同事7.25號(hào)入職,現(xiàn)在9月初報(bào)8月份工資的個(gè)稅,那她的專項(xiàng)扣除跟每個(gè)月5000的減除費(fèi)用是從7月份算起還是要加上她之前公司的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下新開(kāi)的公司,同事都是8月22號(hào)入職的,到9月24號(hào)發(fā)了一個(gè)月的工資,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)要報(bào)九月的工資,請(qǐng)問(wèn)下怎么報(bào),第一次報(bào),以前沒(méi)報(bào)過(guò)
你好,我們有新入職老師8.18號(hào)來(lái)的,8月工資已經(jīng)給發(fā)了,我現(xiàn)在要在10月初申報(bào)個(gè)稅,就是基數(shù)是申報(bào)8月工資,我想問(wèn)下這個(gè)新入職老師雇員開(kāi)始時(shí)間填8.18還是9月1號(hào),謝謝您!
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來(lái)計(jì)算扣除的,但是5--8月沒(méi)有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問(wèn)一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
核算九月的工資,是從1號(hào)到30號(hào)嗎,如果這樣算,就跟實(shí)際所發(fā)工資不符了
他們是上個(gè)月24號(hào)到下個(gè)月24號(hào),這樣發(fā)的
你好 按自然月來(lái)做工資表的 。一般是這樣來(lái)的
也就是應(yīng)該按1號(hào)到30號(hào)來(lái)做,對(duì)嗎
你好 是的 正常是這樣的
那原來(lái)實(shí)際那樣發(fā)了一個(gè)月,要怎么處理調(diào)整呢
報(bào)工資是報(bào)應(yīng)發(fā)工資還是報(bào)實(shí)發(fā)工資
你好 按應(yīng)發(fā)工資來(lái)報(bào)本期收入的 。 你之前發(fā)了就不管了。 后面就把金額一起做到1-30號(hào)來(lái)做工資表就行了。
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你