同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 這個說的就是交的社保哈
老師我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們公司,公司不給他發(fā)工資,但社保是由公司交的。就是單位承擔(dān)的16%和個人承擔(dān)的8%,都是由公司承擔(dān)。怎么做賬
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師是掛靠在我們公司的,他這個是沒有工資的,他在別的地方上班,然后我們單位要承擔(dān)他,個人和單位加起來是24%的社會養(yǎng)老部分,他意思就是說不要我們給他造工資申報個稅,我想問的是公司承擔(dān)他個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的8%的,社保應(yīng)該怎么做賬?前提是不能給他造工資,不能申報個稅
老師,我們是建筑公司,有一個二級建造師,掛靠在我們單位,但他在我們公司沒有工資,我們公司只承擔(dān)單位和個人的社保部分共24%,這個該怎么走賬啊,因為他在別的單位上班,人家給他沒有交社保,他不讓我們這邊給他造工資,也不準(zhǔn)申報個稅,我該怎么做
老師,我們是建筑公司,有兩個工程師掛靠在我們公司,但他們在我們公司是沒有工資的,公司每個月只給他交納個人承擔(dān)部分的社保,這個分錄該怎么寫?我是做外賬
老師,建筑公司里面有掛靠的建造師,只給他們買了社保,個人部分也是我公司承擔(dān)的,不給他們發(fā)工資的,我可以在個稅系統(tǒng)里面就做257.04元的應(yīng)發(fā)工資,實際扣除社保個人部分257.04元,實發(fā)工資就是零,可以這樣嗎?公司實際是真的沒給工資,給他們的掛靠費,都是老板私下給他們的,沒走公賬
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)