超出100萬(wàn)的部分按50的20%收,100萬(wàn)以?xún)?nèi)的還是按50%10%收
老師,超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額的話(huà),是100萬(wàn)以?xún)?nèi)那部分是按5%計(jì)算,超過(guò)部分按10%,還是超過(guò)所有都按照10%呢
老師,小規(guī)模納稅人,關(guān)于企業(yè)所得稅,收入超過(guò)100萬(wàn)了,是都按50的20%征收呢,還是超出100萬(wàn)的部分按50的20%收,100萬(wàn)以?xún)?nèi)的還是按50%10%收?
老師,小微型企業(yè)普惠性稅收減免政策關(guān)于100萬(wàn),100萬(wàn)到300萬(wàn),這是階梯型的嗎,還是超過(guò)100萬(wàn)就按減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額呢
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬(wàn)之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬(wàn)之內(nèi)按5%,100-300按10% 這個(gè)5%和10%,怎么計(jì)算出來(lái)的哦
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我有筆貨款開(kāi)票開(kāi)給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開(kāi)始到25年6月,多計(jì)提成本10萬(wàn),其中24年8萬(wàn),25年2萬(wàn),這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒(méi)紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務(wù)局有9個(gè)單位,今天收到稅務(wù)局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來(lái)該干什么