同學(xué)你好 可以用分批法
老師你好,一個制管廠,如果就出一種鍍鋅管,而且規(guī)格型號不是很多,做成本怎么做,用什么方法?
老師,有個我實際遇到的不懂的問題想問下,就是這種型號規(guī)格種類特別多的紙箱包裝廠,一般采用什么核算方法核算成本比較好?
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
老師好,我們是訂單式設(shè)備生產(chǎn),以前當(dāng)月制造費用和直接人工全部在完工產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,有時一個月就做一臺設(shè)備,這樣分配的結(jié)果單位成本很不穩(wěn)定,且相差很多,現(xiàn)在想用標(biāo)準(zhǔn)工時,這樣直接人工的和制造費用肯定會有很大的余額,甚至到年底都處理不完,而且還沒有在產(chǎn)品,請教老師如果按照新方法hesuan,結(jié)轉(zhuǎn)不完的成本,我怎么處理合適?有沒有相關(guān)規(guī)定?
老師好!有個商貿(mào)公司銷售隱形眼鏡和護(hù)理液類產(chǎn)品,隱形眼鏡和護(hù)理液分別都有很多型號和規(guī)格,在做賬時要不要分別不同的型號規(guī)格分別核算庫存商品 收入和成本?因為規(guī)格型號太多,我之前做賬時沒有分的那么細(xì),就按大類做的,比如隱形眼鏡一類,護(hù)理液一類,然后就是不同廠家分別核算,這樣的賬務(wù)處理在稅務(wù)上有沒有風(fēng)險,主要是同一類產(chǎn)品不同規(guī)格型號進(jìn)價差異有點大,我覺得結(jié)轉(zhuǎn)成本不真實[捂臉]
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務(wù)71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災(zāi)害造成損失的補(bǔ)償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務(wù)會計填制記賬憑證一財務(wù)主管審核記賬憑證一期末財務(wù)主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務(wù)會計一××:財務(wù)主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細(xì)賬。財務(wù)主管一××:負(fù)責(zé)審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負(fù)責(zé)編制科目匯總表。同時,財務(wù)主管要及時指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,使每筆經(jīng)濟(jì)事項得到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范的賬務(wù)處理。共享會計一××:審核業(yè)務(wù)會計的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會計一××:根據(jù)付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財務(wù)主管審核貨幣資金業(yè)務(wù)這樣對嗎
老師好,進(jìn)口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時候匯率是7,外幣10歐元。支付時候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財務(wù)主管、業(yè)務(wù)會計、共享會計、成本會計記賬憑證中主管、記賬、復(fù)核、制單分別填哪個
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個關(guān)聯(lián)公司(把銷售給個人的一部分收入開給關(guān)聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補(bǔ)交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),又有好些從個體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因為好些銷售給個人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導(dǎo)致帳面存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘個人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個人的都放入個體戶可不可行?個體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進(jìn)去,還有改正了一些錯誤的分錄后,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應(yīng)付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
你好,請問這個老師課件是不是講錯了 資產(chǎn)負(fù)債表是有預(yù)付款項這四個字,沒有預(yù)付賬款