你好,就季度申報,不用按月交,課程可以在課程大廳直接搜索
老師,我們公司是小規(guī)模診所,核定的是按季度繳稅,那我每月還需要預(yù)交稅費嗎?咱們的課程里有相關(guān)的課程嗎?我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
想請教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關(guān)出差的費用我們幫他報銷住宿啊,車旅費啊,這個要幫他報銷,嗯,然后還要給他發(fā)講課的課費,像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關(guān)的費用是入我們公司的主營業(yè)務(wù)成本嗎?那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費嗎?還要代扣勞務(wù)費的個人所得稅是嗎?這些相關(guān)的流程麻煩老師說一下
老師,咱們會計學(xué)堂的實操課程的財務(wù)報表都是企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎。和我們平時用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則報表的格式不一樣啊。怎么都沒有印花稅的計提繳納呢。
老師好,我們是建筑業(yè),小規(guī)模,實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年我們開了發(fā)票,但是工程款至今還沒到,如果確認(rèn)收入,那利潤也是虛的,導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅
老師,我們是小規(guī)模,實行小企業(yè)會計制度,2023匯算清繳交的所得稅我記到了所得稅費用里,那我季度申報時,報表里的本年實際已繳納所得稅要填這個嗎?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎