你好,個體工商戶繳納的增值稅稅控技術(shù)服務(wù)費,是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
個體工商戶繳納的增值稅稅控技術(shù)服務(wù)費可以減免增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人稅控盤服務(wù)費可以減免稅款增值稅嗎
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報明細表中,稅控技術(shù)服務(wù)費的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
技術(shù)服務(wù)是免增值稅嗎?公司開了技術(shù)服務(wù)的專票,稅率6%的,申報時可以減免嗎?
每年繳納的稅控盤信息技術(shù)服務(wù)費可以全額抵減增值稅嗎
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
怎么做會計分錄?還需要填表嗎?
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 需要填寫稅控系統(tǒng)及維護費減免明細表的
是小規(guī)模納稅人
你好,小規(guī)模納稅人,賬務(wù)處理是 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。