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您好,老師。我司7月購(gòu)入固定資產(chǎn)原值18萬(wàn),5年折舊年限,預(yù)計(jì)凈殘值5%,每月有計(jì)提折舊18*0.95/60。如果今年享受一次性稅前扣除,是不是要調(diào)減處理?請(qǐng)問分錄怎么做

2020-10-08 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-08 19:35

同學(xué)你好!一次性扣除 這個(gè)是稅法上的 會(huì)計(jì)上 還是按期折舊 所以 計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額時(shí) 是要調(diào)減的 這個(gè) 是會(huì)計(jì)與稅法的差異

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快賬用戶6910 追問 2020-10-08 19:37

那請(qǐng)問分錄怎么做的呢?因?yàn)檫@個(gè)月初要申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅了,所以應(yīng)該在9月份的賬上確認(rèn)遞延吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-08 19:39

分錄的話 還是正常折舊呀 這個(gè)會(huì)產(chǎn)生遞延的

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快賬用戶6910 追問 2020-10-08 19:40

9月不要做分錄,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-08 19:41

做的呀 我說了 會(huì)產(chǎn)生遞延的呀

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齊紅老師 解答 2020-10-08 19:42

不過如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 就不用做遞延了

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快賬用戶6910 追問 2020-10-08 19:44

我一直在問怎么做會(huì)計(jì)分錄,老師你也沒回我。我就是不知道怎么算嘛

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快賬用戶6910 追問 2020-10-08 19:50

我看到電子稅務(wù)局上企業(yè)信息中,適用會(huì)計(jì)制度(2001)這個(gè)不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧

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齊紅老師 解答 2020-10-08 19:57

會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)計(jì)算的話 是按(賬面價(jià)值-0)*25% 計(jì)算的 這個(gè)的話 應(yīng)該不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶6910 追問 2020-10-08 21:14

請(qǐng)問為什么是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用做遞延了?

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:16

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不涉及遞延 全部按所得稅費(fèi)用處理 簡(jiǎn)化哈

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同學(xué)你好!一次性扣除 這個(gè)是稅法上的 會(huì)計(jì)上 還是按期折舊 所以 計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額時(shí) 是要調(diào)減的 這個(gè) 是會(huì)計(jì)與稅法的差異
2020-10-08
不做分錄,實(shí)務(wù)中不做遞延所得稅處理,一般公司不做,這個(gè)只是Excel做固定資產(chǎn)差異臺(tái)賬就可以,
2020-10-08
同學(xué)你好,匯算清繳調(diào)減301705元無(wú)需做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)上每期正常計(jì)提折舊就可以了,稅法上申報(bào)所得稅時(shí),在“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”做調(diào)整就可以了
2022-07-04
2032年不會(huì)有折舊,故不會(huì)有調(diào)增,10萬(wàn)會(huì)體現(xiàn)在固定資產(chǎn),是殘值 ,固定資產(chǎn)報(bào)廢或出售時(shí),再處理10萬(wàn)。
2024-10-19
銷售部門用的可以的
2023-06-27
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