你好!什么原因產(chǎn)生的差額?需要查明才可以

老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),成品入庫金額比生產(chǎn)成本(包括制造費(fèi)用、工資)還要低,那生產(chǎn)成本借方有余額怎樣才能做平呢?
老師,制造費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到 輔助生產(chǎn)成本 借方,這樣月末輔助生產(chǎn)成本借方有余額,這個(gè)還要怎么結(jié)賬啊
老師,成本核算,系統(tǒng)按什么方法將借方:生產(chǎn)成本-材料500萬,生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用100,的金額分別結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品A,庫存商品b呢?
產(chǎn)品由原材料與制造費(fèi)用一起進(jìn)入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費(fèi)用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
老師,你好,請問下,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,借:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,那還需要庫存商品嗎?,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,然后生成本-工資,也要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


應(yīng)該生產(chǎn)線上還有原材料沒有盤點(diǎn)。這部分材料是在月底領(lǐng)出來的。
你好!那這一部分就在生產(chǎn)成本里面不要轉(zhuǎn)出來
老師,不轉(zhuǎn)出來的話,生產(chǎn)成本借方就有余額,到時(shí)候生產(chǎn)成本的借方余額會(huì)越來越大呢
你好!下個(gè)月實(shí)際用了在結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,我們的系統(tǒng)里的成品入庫每個(gè)月都比生產(chǎn)領(lǐng)料的還要低七八十萬,就算下月結(jié)轉(zhuǎn)了,但是生產(chǎn)成本的金額還是很大呢
老師,有沒有其他的辦法把這個(gè)生產(chǎn)成本借方余額沖銷掉呢
你好!這是真實(shí)業(yè)務(wù)啊,可以通過其他出庫單,但是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
老師,通過其他出庫單怎樣做賬呢?
你好!轉(zhuǎn)成本或損失
老師,做損失或成本都會(huì)導(dǎo)致利潤減少呢?
你好!所以會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)
老師,是不是除了做損失或成本外,沒有其他的方法呢?
你好!為什么盤點(diǎn)不嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)不在差生差錯(cuò)呢!
老師,我們沒有盤點(diǎn)的,這些成本我都是根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來做的?,F(xiàn)在系統(tǒng)的成品入庫數(shù)比領(lǐng)料數(shù)少很多。如果我一直把這部份余額掛在生產(chǎn)成本里,會(huì)導(dǎo)致金額越來越大不說,資產(chǎn)也會(huì)隨著增加
你好!實(shí)際是用于生產(chǎn)產(chǎn)品了不是嗎?
老師,不懂什么意思呢?
成品入庫數(shù)比領(lǐng)料數(shù)少就是你們成本結(jié)轉(zhuǎn)少了
也有可能是領(lǐng)料數(shù)多計(jì)算了。那請問老師,現(xiàn)在是按損失或成本結(jié)轉(zhuǎn)還是把領(lǐng)料數(shù)多計(jì)這部份重新入庫呢?
你好!所以要盤點(diǎn)看看是那里出了問題,才可以做賬務(wù)處理