你好!有可能是期初數(shù)據(jù)不對,或者入庫數(shù)量、出庫數(shù)量不對。
跟您咨詢個問題: 收入核對準(zhǔn)確,主營業(yè)務(wù)成本核對準(zhǔn)確,但庫存商品碰不上怎么回事呢?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善,導(dǎo)致銷售商品成本無法對應(yīng)每個客戶統(tǒng)計準(zhǔn)確,現(xiàn)有兩個問題想要咨詢一下(內(nèi)賬): 一、購貨時可以不通過庫存商品這個科目,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎? 二、銷售商品時直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎? 這樣做如果可以的話有什么弊端?
該公司20x2年1月15日對外出售A產(chǎn)品,不含稅售價8000元,增值稅1040元,貨款已收到。該批A產(chǎn)品的成本為元5000。則,1)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入為(2)確認(rèn)的銷售商品收到的金額為(3)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)成本為(4)銷售轉(zhuǎn)出的“庫存商品”金額為(5)銷售轉(zhuǎn)入的存貨跌價準(zhǔn)備為(記錄方向是(最后一題其他的都懂啦收獲滿滿老師我都不好意思問了
16【單選題】某咨詢服務(wù)公司本月與客戶簽訂為期半年的咨詢服務(wù)合同,并已預(yù)收全部咨詢服務(wù)費(fèi),該合同于下月開始執(zhí)行。下列各項中,該公司預(yù)收咨詢服務(wù)費(fèi)應(yīng)記入的會計科目是()(2021年)A.合同取得成本B.合同負(fù)債C.主營業(yè)務(wù)成本D.主營業(yè)務(wù)收入17【多選題】甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額為6500元;商品已經(jīng)發(fā)出,并已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批商品的成本為40000元。不考慮其他因素,下列說法中正確的有()(2020年)A.主營業(yè)務(wù)成本增加40000元B.主營業(yè)務(wù)收入增加56500元C.主營業(yè)務(wù)收入增加50000元D.應(yīng)收賬款增加56500元18【單選題】企業(yè)對不符合收入確認(rèn)條件的售出商品進(jìn)行會計處理,應(yīng)借記的會計科目是()(2019年)A.在途物資B.庫存商品C.主營業(yè)務(wù)成本D.發(fā)出商品19【判斷題】如果銷售商品不符合收入確認(rèn)條件,在商品發(fā)出時不需要進(jìn)行會計處理。()(2018年)
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
差的不多,如果實(shí)在碰不上,怎么辦呢?
還是要查出來哪個對不上,不然問題會一直存在。