您好 7月份報(bào)關(guān)出口 開具老廠地址就好了
老師,您好,請(qǐng)問一下我們7月份有報(bào)關(guān)出口50萬貨物,發(fā)票未開,在9月份搬廠了,那這個(gè)發(fā)票在9月份開是開老廠的地址,還是開新廠的地址呢?
老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發(fā)票 報(bào)8月份報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)在未開票里了 然后9月份我給開的發(fā)票 其實(shí)這個(gè)稅在8月份就已經(jīng)交了 那這個(gè)情況 我怎么處理呢
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報(bào)稅的時(shí)候沒有在報(bào)表中填寫異地預(yù)繳這個(gè)表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個(gè)開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報(bào)的,就是9月15號(hào)之前報(bào)稅的
你好,老師,我們公司是在去年7月份變更了地址的,現(xiàn)在收到幾張4月份開的發(fā)票,地址還是以前的,請(qǐng)問可以認(rèn)證嗎
老師您好,我們是一般納稅人公司,7月份我做了未開具發(fā)票收入60000,8月份開具發(fā)票以后,我填寫了未開票收入-40000元,現(xiàn)在9月份申報(bào),我未開票收入填寫了-20000,這個(gè)沒有問題對(duì)吧
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
就是我們9月份有變更了經(jīng)營地址,稅控盤是否也需要改盤呢?
是先工商那邊變更營業(yè)地址,再變更稅務(wù)那邊的信息嗎?
只改地址信息 稅盤信息不需要修改 是先工商那邊變更營業(yè)地址,再變更稅務(wù)那邊的信息
改地址信息是自己直接在我們稅控盤修改成新的地址信息就可以了嗎?不需要重新?lián)Q盤哈?
改地址信息是自己直接在稅控盤修改成新的地址信息就可以 不需要重新?lián)Q盤
好的,那是需要在稅務(wù)變更之后才能改稅控盤的地址信息嗎?我8月,9月都有出口,出口發(fā)票都還未開,那是否需要在稅務(wù)那邊變更之前,把8月,9月出口的發(fā)票都開出去嗎?
應(yīng)該出口當(dāng)月就開具出口發(fā)票的 您沒有開具么?
是呢,當(dāng)月沒有開具呢,哪后面可以補(bǔ)開發(fā)票嗎
后面可以補(bǔ)開發(fā)票 一般出口當(dāng)月開具比較合適
是呢,那我現(xiàn)在還有8月9月2筆出口的發(fā)票都沒有開呢,現(xiàn)在工商信息已經(jīng)變更好了,我這個(gè)發(fā)票就是要在稅務(wù)信息變更好之前都要開出去是嗎?
如果是前面月份的發(fā)票 可以變更前開出
好的,那地址變更后的開票資料是在稅務(wù)變更之后做變更嗎?還是現(xiàn)在可以變更開票資料了哈?
最好是稅務(wù)變更之后做變更
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問