你好,可以在差旅費底下一起報銷
請問管理費用里面差旅費有住宿費,加油費,餐費,需要單獨再核算嗎?還是可以直接核算在差旅費里面
老師 請問一下 我有單獨設(shè)置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
老師好,業(yè)務(wù)員出差住宿的費用,可以單獨用,銷售費用-住宿費來核算嗎?因為這部分占比比較大,以前都是計入銷售費用-差旅費 差旅費下面沒有設(shè)置三級明細科目的
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
報銷差旅費里面有加油款是要單獨入啥科目還是直接都入銷售費用~差旅費二級?
老師,專利代理費要交印花稅嗎?油費要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財報和第4季度的所得稅報表。
今年補繳23年增值稅,怎么記會計分錄呀?
不是財務(wù)負責(zé)人,只負責(zé)做賬報稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時提示不平,損益類科目的本年實際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計發(fā)生額0十本年利潤科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請問下公司掛賬了一百萬的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費是計入服務(wù)費還是手續(xù)費呢
老師你好!文化建設(shè)費的計稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點就說是真實的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會怎么辦,好幾個步驟容易弄混
請問賬務(wù)處理就直接掛差旅費就可以了是嗎
是的,可以記錄差旅費一起報銷。