借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款5
老師,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80上期留抵15,那這個(gè)月交5的增值稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么樣的?
老師,我單位本月銷項(xiàng)稅為5000進(jìn)項(xiàng)稅為4800上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為3000這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
如果上個(gè)月留抵稅100,分錄寫的轉(zhuǎn)出未交增值稅100,本月銷項(xiàng)稅額80,沒(méi)有新的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫
老師,上期留抵10萬(wàn),本月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
老師好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進(jìn)項(xiàng),是這樣的嗎?
老師,你好。個(gè)稅0申報(bào)的,那個(gè)收入一欄填寫多少合適??!
找第三方代繳的社保,每次對(duì)公打一筆款備注代扣社保,但是對(duì)方一直沒(méi)有開票,打款后計(jì)入的是管理費(fèi)用社保費(fèi),匯算清繳的時(shí)候,這種情況是在職工薪酬明細(xì)表各類社會(huì)基本保險(xiǎn)的賬載金額和稅收金額這里進(jìn)行調(diào)增,還是在納稅調(diào)整明細(xì)表那里支出項(xiàng),其他欄里進(jìn)行調(diào)增呢?
土增的收入計(jì)算增值稅的時(shí)候要扣除購(gòu)買時(shí)的地價(jià)款嗎,這個(gè)點(diǎn)我是沒(méi)學(xué)到還是遺漏了,之前都是直接收入沒(méi)涉及這個(gè)問(wèn)題 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
出差住的賓館,是計(jì)入管理費(fèi)用住宿費(fèi)嗎
公司發(fā)放的福利,該怎么記賬
你好!老師 請(qǐng)問(wèn)公司分內(nèi)外賬做,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
匯算清繳交的所得稅費(fèi)用怎么記賬呀?
請(qǐng)問(wèn)老師雙軟企業(yè)做年審需要填寫軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額和退稅額,這在哪里能取到數(shù)呢?
出差坐飛機(jī),產(chǎn)生的費(fèi)用,怎么記賬
買入股票和出售股會(huì)計(jì)分錄,買入時(shí)每股20元,買了10000股