同學(xué)你好 個稅是你們報的嗎
老師,車間員工外派到其他基地,產(chǎn)生的差旅費(fèi)先由我們自己報銷給員工,隨后其他基地返還,這個怎樣做賬。
老師,我們外派人員的工資和差旅費(fèi)先由我們自己付,隨后外派基地再還給我們,怎么記賬
老師,我想問下我們公司 有員工外派到我們其他公司去修電機(jī),算工資的時候 怎樣計提呢。外派的這部分工資我們先出,隨后對方給我們。肯定不屬于我們的費(fèi)用。
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務(wù)派遣公司簽的勞動合同,我們先轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司 ,然后勞務(wù)派遣公司支付給他工資,這筆轉(zhuǎn)賬是計入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)?
老師您好,我們公司與勞務(wù)公司簽訂了派遣合同,因為我們公司在北京,不能給外地銷售人員上社保,只能找勞務(wù)派遣公司,但是這些銷售出差的費(fèi)用,我們可以直接打給銷售人員按銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)用記賬嗎?
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題?。?/p>
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
是的,老師我想問下 是公司每個人都要報個稅吧。
我是做內(nèi)賬
對的,只要發(fā)工資的就要報的,勞務(wù)的有發(fā)票也要報
那我做內(nèi)賬,我這個工資怎么處理
內(nèi)賬按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行了