你好,是的,不用計(jì)提了,直接做上面的繳納分錄就是了
老師好,印花稅是不是不用計(jì)提啦,繳納時(shí)直接借:稅金及附加 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
印花稅不用計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)直接記賬對(duì)嗎? 請(qǐng)問(wèn)印花稅不用計(jì)提,繳納當(dāng)月直接入賬 借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
老師繳納實(shí)收資本印花稅不用計(jì)提直接借稅金及附加貸銀行存款不用計(jì)提嗎
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那三項(xiàng)附加稅月末產(chǎn)生增值稅后就計(jì)提當(dāng)月的附加稅,下月繳納,但當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),對(duì)嗎?
你好,計(jì)提的附加稅計(jì)入到稅金及附加核算,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
我想說(shuō),是不是當(dāng)月的附加稅就在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
你好,當(dāng)月計(jì)提的附加稅計(jì)入稅金及附加核算,當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
前任是本月結(jié)轉(zhuǎn)上月的附加稅,我怎么做?
你好,你應(yīng)當(dāng)做到當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的附加稅才是的,而不是本月結(jié)轉(zhuǎn)上月的