你好 開的免稅的普票的嗎
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話怎么填寫
#提問#老師道路運(yùn)輸公司開了普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫呢?
小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開普通發(fā)票不夠45萬,是否需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
你好老師,出口收匯情況表冒出來疑點(diǎn)是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(hào)(0069-4380-8376-1100)案計(jì)申報(bào)(1.0)次,對應(yīng)報(bào)關(guān)單(代理證明)金額累計(jì)(15024),超過憑證總金額(9177),是一張報(bào)關(guān)單15024對應(yīng)四次收匯。我就分四次填寫的。
老師,我們報(bào)個(gè)稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號(hào)可以嗎
您好!2024年4月多計(jì)了管理費(fèi),2025年8月用“以前年度損益調(diào)整”后,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了,電子稅務(wù)局上還需要調(diào)整什么嗎?
老師,你好,請問商標(biāo)使用權(quán)和軟件使用權(quán)一般是攤銷幾年的
老師要查公司的股東占比,營業(yè)信息,在哪里查啊
電子專票備注欄必須備注銀行賬號(hào)及開戶行信息嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平 查出來是相差一筆手續(xù)費(fèi) 原業(yè)務(wù)是7月底發(fā)生的銷售款 8月1號(hào)才到賬,我是記 借:應(yīng)收帳款2399.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入2399.2 銀行扣了手續(xù)費(fèi)14.4 我要怎么記?
老師之有李波的應(yīng)付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應(yīng)付賬款,成了負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整
老師,我們公司是農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)。收到專票,可以價(jià)稅合計(jì)直接計(jì)入成本嗎?
進(jìn)口一批貨物,那繳納的關(guān)稅進(jìn)口增值稅,要分?jǐn)偟矫糠N貨物嗎
是的開的免稅普通發(fā)票。
減免表最后一行選擇減免性質(zhì) 然后第一列填寫銷售額 第二個(gè)0 第三等于第一列 稅額需要填寫
老師我們的表是這樣的,分別每行怎么填呢?我們是道路運(yùn)輸,第一行減免性質(zhì)及代碼填什么。
最后一行 你增加一行 然后選擇減免性質(zhì) 找不到的截圖
操作好了截圖看下
老師這是免稅服務(wù)的代碼和名稱
你是不是在減免項(xiàng)目里面找到 要在免稅項(xiàng)目里面
老師這是上面一行減稅免稅明細(xì)表里面的減免代碼
老師這是出口免稅那行減稅代碼。 老師我應(yīng)該填哪行,怎么填寫
選擇0602的那個(gè) 然后1下面填寫銷售額 2下面是0