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請問一下,當(dāng)期開的發(fā)票,對方轉(zhuǎn)款金額和和發(fā)票不一致,而且確認(rèn)后期不會在轉(zhuǎn)款了,這個差額怎么賬務(wù)處理,是直接借:管理費(fèi)用--壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款嗎?謝謝

2020-10-06 18:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-06 18:15

你好,可以這么做的。

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你好,可以這么做的。
2020-10-06
對的 是的 這是正確的。
2023-02-27
你好,同學(xué)。你這里理解沒問題的
2021-04-27
你好,你是什么什么時候做的最后這個分錄。
2025-05-12
同學(xué)你好應(yīng)收賬款要設(shè)置客戶明細(xì),如果此客戶是貸方余額,就是你們收款比開票的多
2020-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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